您好,那您支付個人所得稅的分錄是借方,您計提分錄是?
老師您好,我們的客戶給我們開過來了一張勞務(wù)費的成本票,現(xiàn)在國稅不扣個人所得稅了,要我們企業(yè)自己代扣代繳,這種的我已經(jīng)扣下了,但是分錄應(yīng)該怎么做呢
老師您好,我想問下就是對方現(xiàn)在開過來的成本票,個稅是我們企業(yè)自己扣的,這種的我做完賬之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費在科目余額表的借方有余額,不知道合不合適,我當時做個稅的時候科目用的是應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師,我少計提了代扣代繳的個人所得稅,也就是現(xiàn)在我的科目余額表上應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅余額在借方,這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您好,給員工支付了一筆費用,稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的,當時做賬沒有從員工費用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費用。應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
老師您好,就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司,就是做分錄的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅有余額,而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個
一個勞務(wù)公司可以給另一個勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關(guān)問題,我公司去年計提了企業(yè)年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預(yù)計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調(diào)增應(yīng)稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預(yù)計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應(yīng)將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調(diào)整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務(wù)怎么處理?可以做到遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,機械行業(yè),單散件生產(chǎn),每個月有上千種產(chǎn)品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產(chǎn)品,每個產(chǎn)品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發(fā)票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術(shù)行業(yè),生產(chǎn)制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
我沒有計提 是直接扣的,當時是要支付對方開過來的成本票的金額,然后我就直接把個稅扣下了,整體分錄是借:其他應(yīng)付款-xx 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款
您好,那您能否帶上具體金額,因為發(fā)票入賬,借成本費用,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅