同學你好,工資應納稅所得額,70000*12+36000-55000-5000*12。偶然所得額25000元
】中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè)同時為乙企業(yè)的個人大股東。本年1—12月李某取得以下收入(均為稅前收入)。(1)每月工資、薪金收入12000。(2)甲企業(yè)支付的獨生子女補貼1000元。(3)兼職勞務報酬收入36000元。(4)保險賠款5000元。(5)購買福利彩票,一次中獎收人25000元。(6)5月因持有某上市公司股票而取得紅利12000元已知該股票為李某上年1月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場中取得的。(7)8月將其擁有的兩處住房中的一套已使用7年的住房出售,轉(zhuǎn)讓收入200000元該房產(chǎn)買價為120000元另支付其他可以扣除的相關稅費8000元。(8)10月乙企業(yè)為李某購買了一輛小轎車并將所有權歸到李某名下,已知該車購買價為300000元。經(jīng)當?shù)囟悇諜C關核定,乙企業(yè)在代扣個人李某本年專項扣除專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000,任務要求:(1)李某綜合所得匯算清繳應補(退回)的個人所得稅1.綜合所得應納稅所得額=收入總額-專項扣除=172800-5000*12-40000=7280072800*10%-2520=4760請問其中的2520是怎么來的
中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時為乙企業(yè)的個人大股東,本年112月年家歐得以下收人(均為稅前收入(1)每月工資、薪金收人70000元。(2)甲企業(yè)支付的獨生子女補貼1000元。(3)兼職勞務報酬收入36000元。(4)保險賠款5000元。(5)購買福利彩票,-一次中獎收入25000元。求李某綜合所得匯算清繳應補交(退回)的個人所得稅
中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時為乙企業(yè)的個人大股東,本年112月年家歐得以下收人(均為稅前收入(1)每月工資、薪金收人70000元(2)甲企業(yè)支付的獨生子女補貼1000元免院(3)兼職勞務報酬收入36000元。(4)保險賠款5000元。(5)購買福利彩票,-一次中獎收入25000元。求李某綜合所得匯算清繳應補繳(退回)的個人所得稅
中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時為乙企業(yè)的個人大股東,本年1到12月李某得以下收人(均為稅前收入)(1)每月工資、薪金收人70000元(2)甲企業(yè)支付的獨生子女補貼1000元(3)兼職勞務報酬收入36000元。(4)保險賠款5000元。(5)購買福利彩票,-一次中獎收入25000元(6)五月應持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某上年一月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場所得。李某本年專項扣除,專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計55000元,求李某的應納稅所得額
中國公民李某任職于境內(nèi)甲企業(yè),同時為乙企業(yè)的個人大股東,本年1到12月李某得以下收人(均為稅前收入)(1)每月工資、薪金收人70000元(2)甲企業(yè)支付的獨生子女補貼1000元(3)兼職勞務報酬收入36000元。(4)保險賠款5000元。(5)購買福利彩票,-一次中獎收入25000元(6)五月應持有某上市公司股票而取得紅利12000元,已知該股票為李某上年一月從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場所得。李某本年專項扣除,專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計55000元,求李某的應納稅所得額
工會經(jīng)費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現(xiàn)在建筑企業(yè)跨市施工,還需要辦理外經(jīng)證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發(fā)票,現(xiàn)在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發(fā)票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關企業(yè)信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統(tǒng)的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網(wǎng)絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯(lián)系過用友,說是網(wǎng)絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規(guī)模合伙企業(yè),年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現(xiàn)出,銀行,現(xiàn)金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規(guī)模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?