你好,你是調(diào)整去年的成本嗎
老師,請問我們公司i是小規(guī)模公司,今年企業(yè)所得稅是核定征收的,但是我們一般是開票之后過段時間才會收到款,如果明年核定不了就變成查賬征收了,這樣就得需要成本票了,那我今年開票,明年收到款,我還需要提供成本票嗎?
老師,我們有去年房租是今年付款,但是也要計提到去年處理,計提到去年處理,應(yīng)該怎樣處理,借,未分配利潤57600,貸,預(yù)付賬款我們都覺得我今年付款沒收到發(fā)票,就一起掛在今年的預(yù)付賬款,發(fā)票來了沖預(yù)付賬款,但是現(xiàn)在審計要調(diào)整是去年要今年處理,我也不是很懂這個,還涉及企業(yè)所得稅
老師,你好!請教一下:我們公司是一家建筑公司,有一個項目去年是去年確認的收入,但是當時沒有確認成本,但是去年的企業(yè)所得稅是核定征收的,今年開始才是查賬征收,我想請問我要是這樣調(diào)賬:借:利潤分配-未分配利 潤 貸:應(yīng)付賬款 這樣調(diào)賬還需要納稅調(diào)整嗎?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計入當年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
辦公室的房租、水電費、物業(yè)費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴重嗎?改變:不了會有什么風險
企業(yè)五一節(jié)日期間搞活動。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計入哪個科目?
您好,請問24年的年終獎在25年2月個人所得稅扣繳端申報了,并且2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在還未申報,那這個年終獎算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個廠的伙食,4月份開始供飯,現(xiàn)在5月要開票,這個賬該怎么做呢?特別是主營業(yè)務(wù)成本那個
老師您好,一般企業(yè)25%,海南鼓勵類企業(yè)正常征企業(yè)所得稅15%,又符合小型微利企業(yè)(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計算?
老師貸款財務(wù)報表與納稅申報表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計算為當期虧損,但是如果發(fā)生了100的費用,計為管理費用,不是就成為當期虧損了嗎
老師 這個用管嗎???點了是以后顯示啟動不了賬套
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計報告補正說明嗎
是的,因為去年這個項目少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是去年又是核定征收的,從今年才開始查賬征收,那是不是只需要這樣調(diào)賬,不用納稅調(diào)整呢?
小企業(yè)準則是這樣調(diào),不影響今年損益了,不用調(diào)整
老師意思是說像這樣調(diào)賬匯算的時候就可以不用調(diào)申報表了對嗎?
是的,不影響你今年的損益了