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老師,請問為什么“年初遞延所得稅資產余額100萬元,遞延所得稅負債余額50萬元”,這兩個數據沒有運用到呢?不是對當年的所得稅費用有影響嗎?當年計提存貨跌價準備50萬元,不是形成可抵扣暫時性差異?(遞延所得稅資產=50×25%=12.5,這個12.5是不是屬于期末應有遞延所得稅資產余額?) 當期所得稅=(800+50(計提存貨跌價準備調增))×25%=212.5 就是一直弄不懂遞延所得稅這里問題(為什么沒有用到“年初遞延所得稅資產余額100萬和遞延所得稅負債50萬”)

老師,請問為什么“年初遞延所得稅資產余額100萬元,遞延所得稅負債余額50萬元”,這兩個數據沒有運用到呢?不是對當年的所得稅費用有影響嗎?當年計提存貨跌價準備50萬元,不是形成可抵扣暫時性差異?(遞延所得稅資產=50×25%=12.5,這個12.5是不是屬于期末應有遞延所得稅資產余額?)
當期所得稅=(800+50(計提存貨跌價準備調增))×25%=212.5
就是一直弄不懂遞延所得稅這里問題(為什么沒有用到“年初遞延所得稅資產余額100萬和遞延所得稅負債50萬”)
2021-12-22 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-22 16:00

您好,因為這個是當年計提的存貨跌價準備,形成的就是本期的遞延所得稅資產, 如果是存貨跌價準備的期末應有余額對應的是期末遞延所得稅資產,需要減去期初的遞延所得稅資產

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快賬用戶6738 追問 2021-12-22 16:03

老師,麻煩寫一下這道題詳細解題過程。謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-22 16:04

當期的所得稅(800+50)*0.25=212.5 遞延所得稅資產=50*0.25=12.5 所以所得稅費用=212.5-12.5=200

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快賬用戶6738 追問 2021-12-22 16:07

老師,為什么沒有用到“年初遞延所得稅資產余額100萬,遞延所得稅負債余額50萬元”,這組數據?不是對當年所得稅費用有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-22 16:23

因為 存貨跌價準備是本期計提的金額 那對應的就是形成的本期的遞延所得稅資產 不是遞延所得稅資產的期末應有余額 所以不需要減去期初遞延所得稅資產

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您好,因為這個是當年計提的存貨跌價準備,形成的就是本期的遞延所得稅資產, 如果是存貨跌價準備的期末應有余額對應的是期末遞延所得稅資產,需要減去期初的遞延所得稅資產
2021-12-22
具體題目材料發出來看一下呢。
2022-08-13
50×25%=12.5 轉回62.5-12.5 你后面在算的時候,你沒有考慮那個所得稅率計算的遞延所得稅啊,你直接按照差異裝肯定不對啊。
2022-08-28
你好,您算的是所得稅費用的金額 ,題問的是應交所得稅的金額=應納稅所得額*所得稅稅率
2020-08-12
您好!因為這個題目的思路是總應該有的遞延所得稅負債的余額來倒擠本期的發生額,計算余額時是用25%稅率的
2022-01-02
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