你好,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有一個更正申報,你看下能修改嗎?
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報時報成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報表嗎?只改匯算清繳表可以不?
你好 第二,三季度的營業(yè)收入報多營業(yè)成本報少的原因 多交了企業(yè)所得稅?現(xiàn)在不能改企業(yè)所得稅 可以改財務(wù)報表?如果匯算清繳需要調(diào)減的話 具體怎么調(diào)減往 改那一表的哪個鴿子?
老師,請教,如果去年四個季度增值稅少報了,且在第一季度也交企業(yè)稅了,如反回去年調(diào)賬,就是要改所有的增值稅表和財務(wù)報表企業(yè)所得稅表,我是覺得這改那么多表,工作量太且…,有沒有別的好方法呢?
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報表中都是年累計數(shù),我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報表中
老師,您好,我23 年有出售固定資產(chǎn)業(yè)務(wù),固定資產(chǎn)原值減少,當時我做的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳,需要調(diào)整到營業(yè)外支出科目嗎?那我23年第4季度的財務(wù)報表和第4季度的企業(yè)所得稅申報表需要調(diào)整嗎?請老師指導(dǎo)
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
你可以在第四季度增加上的,因為第四季度申報的企業(yè)所得稅是根據(jù)年累計。
企業(yè)所得稅根本不能修改
關(guān)鍵我現(xiàn)在加上第四季度該交的稅費也少于第二,三季度已經(jīng)交完的稅費
企業(yè)所得稅可以修改的,因為企業(yè)所得稅它是根據(jù)年累計來的,你一到四季度的填寫的是本年累計。
這個修改是季度預(yù)繳第三季度的嘛,有些地方是可以修改的,河南的可以修改,之前有學(xué)員問過。
第二,三季度的企業(yè)所得稅不能修改的話 第四季度雖然報少 可第四季度還是會累計出來的不少
你第四季度填寫的只要是正確的,這就是修改了,你匯算清繳按照第四季度的來就可以的。
我光把有購入發(fā)票的成本報的話 第二,三季度已經(jīng)交完的稅費會剩下 下一年報暫估成本的稅費的話 剩下的稅費少于500
年底時已經(jīng)交的企業(yè)所得稅多算不算違規(guī)?
不算 匯算清繳之前的都不算
那我現(xiàn)在按正確的更改第二,三季度的財務(wù)報表,企業(yè)所得稅到第四季度時調(diào)整,剩下的在匯算清繳時調(diào)整可以嗎
可以的 可以這么做的。
我擔心的是平時季報時 財務(wù)報表與企業(yè)所得稅信息不一致的話 被監(jiān)控下來的 因為新的財務(wù)報表里的信息跟已經(jīng)報好的企業(yè)所得稅信息不一樣
你好 這個影響不大的。 年累計對就可以
匯算清繳時調(diào)減成本的話 怎么操作 改哪個格子?
好在納稅調(diào)整明細表扣除項目及它里面。
調(diào)增調(diào)減都在哪個格子里面嗎 有什么區(qū)別?會不會是調(diào)減是用負數(shù)表示?
增加你的成本費用,填寫到稅收金額,如果降低的話,填寫到帳載金額。它都是自動出的。
為什么填寫在其他里面?費用也在填寫其他里面嗎?如果是沒開票的公司辦公室租賃費的話 匯算時填寫在哪個格子?
需要看具體的業(yè)務(wù),因為上面沒有符合要求的,所以都在這里面填寫。
那租賃費也在其他里面是吧?
是的,租賃費也在這里面的。