您好 請問車輛的發票還沒有勾選嗎
我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因為當時是簡易計稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經折舊了3萬,現在我們公司是一般計稅開9%發票,車輛用于現在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會計分錄應該怎么做?
我們公司2022年現在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發票,直接做未開票收入就行啊?關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
您好,各位老師!請問我是公司股東,我現在個人出資貸款買了一輛車,在上戶的時候我上公司戶,發票也開公司發票,購置稅也用公司繳納。可以這樣操作嗎?如果我買車發票是30萬,那么會計做賬應該怎么做?公司向股東借款30萬?這個購車發票能抵稅嗎?
公司是現代服務業 不是汽車行業 2019年買了一輛公車 當時是一般納稅人 進行了增值稅抵扣 現在把公車賣了 折舊已經提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉清理嗎 都沒有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產 折舊提完 沒有做過減值 現在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費用
我公司處置了一輛車,是計入到固定資產了當初也抵扣進項稅了,當初固定資產入賬金額115萬,現在按96萬過戶出去的,我么公司沒開發票,二車車交易開的發票,是應該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個申報表我應該怎么填寫?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
一直沒有勾選
借:固定資產? 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字
這個分錄是什么意思?要把之前做的分錄沖銷掉嗎?問題是我還折舊了呢
是把固定資產原值沖掉 稅金部分 然后計提折舊的金額 后面要調整 前面的已經計提的 不變動了
借:固定資產 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字 這筆分錄的金額應該是多少呀?
發票上的進項稅額啊
這筆分錄的金額,應該是發票上的進項稅額,還是扣除折舊后的凈值25萬相對應的進項稅額呀?
說錯了,現在的凈值是27萬不是25萬
應該是發票上的進項稅額
好的,非常感謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問