你好,現(xiàn)在把發(fā)票需要收回來(lái),紅沖 之前的分錄是怎么做的?之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒(méi)有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒(méi)有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開(kāi)發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
上個(gè)月發(fā)貨了沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,所以賬上做了無(wú)票收入并確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅,并且按無(wú)票收入申報(bào)了增值稅,這個(gè)月我們又要開(kāi)票給對(duì)方,怎么做賬務(wù)處理與申報(bào)處理
老師,2020年5月我收款15W,賬上做了確認(rèn)收入,并且已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票和報(bào)過(guò)稅,2021年4月份我忘記給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票,于是又開(kāi)了一次發(fā)票且報(bào)了一次稅,但是賬上沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么處理呢?
老師,上個(gè)季度收到了一筆貨款但是當(dāng)月未給對(duì)方開(kāi)票,已經(jīng)確認(rèn)了收入,而且上個(gè)季度交了企業(yè)所得稅。結(jié)果這個(gè)季度又跟對(duì)方開(kāi)了票,我該怎么做賬,又重新確認(rèn)一遍收入嗎?
我們2月收到對(duì)方的發(fā)票,并且已經(jīng)入賬,稅務(wù)勾選認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方誤作廢了。但2月的賬務(wù)沒(méi)改,依舊確認(rèn)了費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)方在3月重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)。我們直接把3月開(kāi)過(guò)來(lái)的票放在2月憑證后做附件。這種會(huì)有問(wèn)題么?
老師怎么查客戶(hù)開(kāi)的電子發(fā)票做沒(méi)做廢,開(kāi)票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個(gè)公司簽合同,這個(gè)公司又讓另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬,演出場(chǎng)不變,已經(jīng)演出過(guò)了。這個(gè)之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷(xiāo),總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫(xiě)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)拆裝費(fèi)用稅收編碼是多少,我們廠清潔時(shí)有些東西要拆移到另一地方,支付這項(xiàng)費(fèi)用對(duì)方公司開(kāi)什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬(wàn)到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國(guó)際開(kāi)的店鋪,然后通過(guò)9610直郵模式寄給顧客,請(qǐng)問(wèn)這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒(méi)有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對(duì)公司的建議,有哪些?
請(qǐng)教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開(kāi)了一年的,我怎么做分錄呢
老師,我4月份并沒(méi)有做確認(rèn)收入的憑證,可以把這張憑證做在12月,再做一張沖紅的憑證嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,后面稅務(wù)局增值稅申報(bào)表,我是否需要做一個(gè)負(fù)數(shù)呢沖回呢
好,需要的,你的負(fù)數(shù)發(fā)票在這個(gè)月開(kāi)出去,你下一個(gè)月需要申報(bào)。
好的,謝謝老師哈
不用客氣工作愉快。