您好, 是的可以抵減增值稅
抵減防偽稅控設(shè)備費用。借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-減免稅款是什么意思。不應(yīng)該是進項稅么
防偽稅控抵減增值稅 可以寫成 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用嗎? 還是必須得是借方管理費用的負(fù)數(shù)?
老師好:是不是企業(yè)初次購買防偽稅控設(shè)備,以后每年的防偽稅控設(shè)備及設(shè)備維護費合計480元,都可以在每年增值稅應(yīng)納稅額中全額抵免?謝謝
防偽稅控設(shè)備費用是不是可以抵減增值稅呀
抵減防偽稅控設(shè)備費用的分錄怎樣做?
基礎(chǔ)認(rèn)證包是注冊就要500-1000?有時間限制嗎?
同一張進項發(fā)票,有一個商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應(yīng)該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設(shè)備,該設(shè)備報價單中包含設(shè)備成本、系統(tǒng)培訓(xùn)費、運輸費、后續(xù)維護費,合同中該項目名稱為xxx設(shè)備一套,開具發(fā)票時應(yīng)該按照合同開具設(shè)備一套稅率13%,還是按照報價單貨物開13%,服務(wù)開6%?
老師,個人獨資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應(yīng)商和客戶是同一家,請問可以合并互抵么?需要準(zhǔn)備什么資料么?
您好老師,a公司個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因為老板是同一個人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會計分錄怎么做?借方:長期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應(yīng)納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額保持200幾十萬算是安全
最后一個不一項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
是填在減免增值稅那里嗎
對,沒錯兒,就是填寫在那里面。
月末計提稅金及附加費時,計稅依據(jù)是什么呀
是根據(jù)你的銷項稅額減去進項稅額計算的。
是不是就是當(dāng)期還需要交多少增值稅的計稅基礎(chǔ)
您這個什么意思呢
就是我當(dāng)期銷項減去了進項,再加上上期的留抵進項的余額
對,沒錯兒,就是這么算的。
那我當(dāng)期預(yù)交的個稅和企業(yè)所得稅呢
你的企業(yè)所得稅是根據(jù)你的收入減去成本費用計算。
那每次預(yù)交是放在哪里科目下的
記入到應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅