你好,是的,是這樣的
老師好:是不是企業初次購買防偽稅控設備,以后每年的防偽稅控設備及設備維護費合計480元,都可以在每年增值稅應納稅額中全額抵免?謝謝
老師,增值稅及附加費申報表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費這項是不是每年繳納稅盤服務費都可以填里面
企業初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減。企業發生增值稅稅控系統專用設備技術維護費,按實際支付的金額, 會計學堂勒老師的初級視頻講課,是既可以寫管理費,又可以寫固定資產,做學堂的選擇題,我選了固定資產和管理費用,但答案是不能選固定資產,小丸子老師講解是跟固定資產沒關系
關于初次申領稅控設備的費用以及后續稅控設備的年費,這都是可以抵減增值稅應納稅額的。但是關于申報表的填寫,減免稅明細申報表到底要不要填寫,在會計問上有不同的老師給出不同答案,我現在想要一個正確答案
關于初次申領稅控設備的費用以及后續稅控設備的年費,這都是可以抵減增值稅應納稅額的。但是關于申報表的填寫,減免稅明細申報表到底要不要填寫,在會計問上有不同的老師給出不同答案,我現在想要一個正確答案
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
忘記問了,那每年分錄是如何的?是不是借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸 管理費用-辦公費 嗎?
你好,這個是一般納稅人單位發生的支出??
我做的分錄是一般納稅人的是吧?那小規模是怎樣分錄?
你好,你做的分錄是一般納稅人的 小規模減免的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
老師好:有個實務問題,公司是2013年10月成立的,小規模納稅人,之前沒有做過內賬,都是請外賬公司做外賬;現在公司突然要做內賬,建賬的期初余額怎么弄?
你好,需要根據業務發生情況,把相應業務分錄補上。 因為之前沒有做過內賬,現在是無法直接建賬錄入期初數的
你是說把2013年10月后的內賬都要錄上?這不太可能吧,發生過的支出老板自己都不愿意去查了。如果是老師你會怎么開展這個內賬工作?
那這個期初數可以是0嗎?從現在7月開始錄內賬,下個月就有期初余額了?
你好,如果是我,只能從業務發生的時候開始建賬,這樣才可以保證數據的準確性。 期初數顯然不是0,因為不是新成立的單位?
那公司既然有做外賬,那我就可以拿外賬的期初數據開始做內賬,這樣數據準確嗎?
你好,這樣是不準確的,因為內賬與外賬的核算范圍不是完全相同的?
那從哪里找2013年單據補齊分錄?頭大……老師有沒別的好方法和建議呢?
你好,內賬補齊需要有內賬的原始單據。如果原始單據都沒有了,就是巧婦難為無米之炊了