需要 金稅盤全額抵扣增值稅申報表樣表如何填 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應納稅額小于可抵減金額,將本期應納稅額填寫在第4列中,余額填報在第5列中. 2、《增值稅減免稅申報明細表》: "減稅性質代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅";其它欄次填報與附表四相同. 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表: 第23欄'應納稅額減征額'將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數據進行抵減.當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.
初次領取稅控設備以及稅控設備的年費都是可以全額抵減增值稅的,我想請問在增值稅申報表的哪里填寫,我知道政策,會做賬務處理,但是我不知道申報表怎么處理?
初次領取稅控設備以及稅控設備的年費都是可以全額抵減增值稅的,我想請問在增值稅申報表的哪里填寫,我知道政策,會做賬務處理,但是我不知道申報表怎么處理?
初次領取稅控設備以及稅控設備的年費都是可以全額抵減增值稅的,我想請問在增值稅申報表的哪里填寫,我知道政策,會做賬務處理,但是我不知道申報表怎么處理?
初次領取稅控設備以及稅控設備的年費都是可以全額抵減增值稅的,我想請問在增值稅申報表的哪里填寫,我知道政策,會做賬務處理,但是我不知道申報表怎么處理?
關于初次申領稅控設備的費用以及后續稅控設備的年費,這都是可以抵減增值稅應納稅額的。但是關于申報表的填寫,減免稅明細申報表到底要不要填寫,在會計問上有不同的老師給出不同答案,我現在想要一個正確答案
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
你不填寫,系統會提示你,你申報不了。