你好! 是的,實踐中是記入管理費用借方負(fù)數(shù)的
稅控盤費用全額抵減增值稅,可以沖管理費用嗎?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:管理費用
防偽稅控抵減增值稅 可以寫成 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用嗎? 還是必須得是借方管理費用的負(fù)數(shù)?
請問,稅控盤服務(wù)費抵稅,這個分錄,借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負(fù)數(shù) 這個減免稅款也應(yīng)該是紅字吧?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 抵減航天信息發(fā)票,這里的管理費用為什么是負(fù)數(shù)
老師,抵減稅控設(shè)備費用不是借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸方:管理費用-開辦費嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
好的,存貨盤盈也是記入借方負(fù)數(shù)嗎?
是的,你的理解很對