可以先暫估,在2022年匯算前取得發票都可以算21年的成本
請問一下12月開票,成本發票沒到,先暫估發票22年1月到了,不能算21年的成本了嗎?有個老師說看全責發生制 一定要在21年回來才算
請問老師21年申報的成本數字,到12月31日發票數量不足開不進來,要到22年1月1日開進來可以嗎,成本發生實際是屬于2021年的
老師,請教一下,2021年發生的成本費用原來沒開來票,2022年1月份才開的票可以做賬放到21年12月份憑證里嗎?
老師,一般都說匯算清繳之前把上一年暫估的成本發票要開回來,那么22年把21年的發票開回來,做賬做在21年的12月還是?
老師好,21年購買貨物暫估入庫,也結轉成本了,22年3月份發票收到,暫估價與發票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發票價格入庫,結轉成本,等23年做22年匯算清繳時再調增95元,這樣做對嗎?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
那就是明年5月前,發票回來都能算21年,那這個分錄老師可以告訴我嘛。假如我21年12月暫估,借庫存商品暫估 貸應付賬款暫估 22年5月收到發票,借庫存商品暫估紅字 貸應付賬款暫估紅字。重做一筆借庫存商品 具體金額 貸應付賬款具體金額 但是好像有個利潤分配未分配利潤的,這個要怎么做的分錄呢?
如果沒有涉及到損益是不需要調利潤分配的,按你上述分錄做就可以了。這種不是發生時就入成本費用,入庫存商品的,不存在入哪年的成本,是在實際銷售時結轉成本的。