同學(xué)你好 很高興為你解答 計(jì)稅基礎(chǔ)就是不含稅的預(yù)售款
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳增值稅如何填寫申報(bào)表
請(qǐng)問如何在電子稅務(wù)局下載到通用申報(bào)表和增值稅預(yù)繳稅款表?
請(qǐng)問房開企業(yè),預(yù)繳增值稅在電子稅局申報(bào)哪個(gè)表如何填寫,謝謝!
請(qǐng)問房開企業(yè),在電子稅務(wù)局已報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,已申報(bào)的可作廢嗎,在報(bào)期內(nèi)沒有填寫有沒有關(guān)系,謝謝!
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局,申報(bào)哪里,名字叫什么,謝謝
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長(zhǎng)時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
預(yù)繳增值稅報(bào)表在哪兒申報(bào)
你問的是在哪里找這個(gè)表?【我要辦稅-稅款申報(bào)及繳納-增值稅申報(bào)-增值稅預(yù)交申報(bào)表】 還是在哪一列填寫預(yù)收款的金額呢?【第一列? 銷售額】
請(qǐng)問增值稅預(yù)交申報(bào)表填好后,在增值稅總表及附表四如何填寫,以后確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,轉(zhuǎn)出如何填表,謝謝!
第二列填寫你已經(jīng)預(yù)交的金額 第四列填寫你本期需要抵減的金額 全部是自己填寫
請(qǐng)問土地增值稅預(yù)繳申報(bào),每月流程對(duì)嗎 第一步:綜合信息報(bào)告--土地增值稅稅源信息報(bào)告--保管 第二步:綜合信息報(bào)--土地增值稅信息報(bào)告-下一步--申報(bào),
請(qǐng)問在附表四填寫預(yù)繳增值稅,在增值稅主表中哪一行填寫,謝謝!
增值稅主表有一個(gè)分次預(yù)交稅款 那個(gè)土地增值稅沒有做過
請(qǐng)問預(yù)繳增值稅的三個(gè)附加費(fèi)在附表幾填寫,主表填哪個(gè)欄次。
附加費(fèi)填寫在附加申報(bào)表的已繳納的列次 主表填寫到預(yù)交增值稅,分次預(yù)交的