你好!付款的單位和你們有業務嗎?
老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應付賬款的額度對不上,這種我拿到發票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
對方公司幫我們代收一筆貨款,之后又打給我們。這時候我通過"其他應付款",一借一貸就平了。但是對方公司說,這個錢算是我們的借款。那算借款又如何做賬呢?
老師問下,員工借錢墊貨款,借:其他應收貸:銀行對吧,然后甲方還款,那就是借:銀行貸:其他應收就平了。現在甲方把貨款打進了我們的招行賬戶,我們又從招行轉回了交行,然后這個分錄怎么寫銀行才會是平的。我寫了一筆借:銀行-交行 貸:銀行-招行。然后銀行對不上
對方公司以貨款的名義向銀行借的款,2000萬,打到我們公司,備注寫的是貨款,但真實業務是借款,走的也是借款手續,我們又把這些錢借給了其他公司,現在其他公司已經歸還我們,我們又還給了對方公司,備注寫的是還款,我們應該走的是借款手續還是購銷合同手續,哪個合理?如果是走購銷合同手續我們又借給了其他公司,合理嗎?
老師,我們公司向一股東公司借了款,后來這股東公司也在我們公司定了貨物但是一直沒給貨款,現在對方一直將借給我們的錢按天計算利息索要,請問我們是不是也應該將對方沒給的貨款從本金中扣除然后再計算呀?還是我們算我們貨款利息,對方算人家借款利息,最后再清算呢,應該如何處理呢?
老師你好,如果公司要注銷,實收資本是200萬,帳上貨幣資金有150萬,沒有應收和應付款,那這150萬是要分給股東要交稅嗎?
老師,這個是什么費用,怎么做分錄
期初數為什么沖不了???它的賬錯了嗎
匯算清繳時,招待費需要調減,調整表怎么填?
什么影響企業所得稅申報呢?或者什么有利于企業年度匯算清繳減少企業所得稅
勞務派遣公司在個稅申報代發人員工資的時候,能以勞務所得的形式來申報不
請問公司的餐飲費怎么入賬
邊角料無銷項發票、毛利低利潤低、、環保稅入庫少、繳納土地使用稅少不成比例、無電費發票,這樣的說明怎么寫呀
老師 我們是農業種植公司 給種菜的棚買了保險 是用個人卡付給保險公司的 但是發票開到公司 然后棚壞啦 保險公司賠付啦錢 我從頭該怎么做賬
購買宿舍用熱水器是進什么費用科目?
沒有業務關系。對方公司幫我們代收貨款 借:其他應付款 貸:應收賬款 對方公司把錢打給我們 借:銀行存款 貸:其他應付款 這樣不就是一借一貸就平了。。。業務就是一個代收代付的。。 現在對方公司說,我把這筆代收錢打給你們公司了,就算借款。算我們公司欠對方公司的錢。。。我就不明白,要是算借款,我又怎么做分錄。。。 這本來就是一個代收代付的業務呀?
你好!和對方溝通一下,你們應收減少了不是借款
應收減少?什么意思呀?老師,這個無非就是一個代收代付的業務吧。。跟借款是粘不上邊吧?
你好!我是說你們應收減少了就與借款沒有關系了
可以這樣理解嗎?這個就是代收代付的業務,跟借款沒有任何關系。。。能這樣理解嗎?
你好!是的,代收款和借款沒有關系