借銀行存款招行貸,其他應收款 借銀行存款交行貸,銀行存款招行
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
前期受到租金6000,一季度租金費應收18000,對方后來轉了30955、里面還包含他的中介費5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個不平。先是借:銀行存款 貸:其他業務入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業務收入18000 貸:銀行存款12955.
老師您好,我想問下我做了個分錄 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費~應交增值稅 然后又借 其他應收款~法人 貸 銀行存款 因為銀行存款收入30多萬 所以其他應收款也是30多萬 怎么把其他應收款調平?還不用交個稅呢?
老師,我們的物業公司。需要辦理勞務派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉入進來 然后我們再轉出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應收款 貸銀行存款 轉回來 借銀行存款 貸 其他應收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應收款 貸銀行存款 然后轉回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應收款平不掉吖?
老師問下,員工借錢墊貨款,借:其他應收貸:銀行對吧,然后甲方還款,那就是借:銀行貸:其他應收就平了?,F在甲方把貨款打進了我們的招行賬戶,我們又從招行轉回了交行,然后這個分錄怎么寫銀行才會是平的。我寫了一筆借:銀行-交行 貸:銀行-招行。然后銀行對不上
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理