?發(fā)貨: 借:發(fā)出商品? 貸:庫存商品 客戶簽收: 借:應(yīng)收賬款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1300 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品?
老師,比如我開票開的免稅項目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價稅合計10000,那我在做分錄的時候,是 借:銀行存款11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對嗎,這樣的話我在申報增值稅表的時候免稅銷售額會寫10000,可是我開票的時候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
如當(dāng)月5號銷售一批貨價稅合計11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當(dāng)月20號付清銀行轉(zhuǎn)賬,因為分錄不是每天填寫,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應(yīng)收賬款1300
老師,我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應(yīng)收帳款10000,貸,主營業(yè)務(wù)收入10000,等開票在做一筆,借,應(yīng)收,1300,貸,應(yīng)交增值稅,銷項,1300,是這樣嗎
老師,我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應(yīng)收帳款10000,貸,主營業(yè)務(wù)收入10000,等開票在做一筆,借,應(yīng)收,1300,貸,應(yīng)交增值稅,銷項,1300,是這樣嗎?
老師實際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當(dāng)月銷售額10000元,銷項稅1300元。款項已付 做賬時: 借:銀行存款 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 10000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅)1300 當(dāng)月正常報稅 到什么時候需要開票時做賬: 借:主營業(yè)務(wù)收入一未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入一已開票 同時報稅時附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,您好,杠桿租賃出租人的設(shè)備是從資金出借人那里購買的么?
電子版填制資產(chǎn)負(fù)債表的依據(jù)是看哪
老師,一般納稅人,增值稅會計分錄。稅務(wù)勾選的怎么做?勾選未抵扣完剩下的怎么做?未勾選的怎么做
老師,員工已經(jīng)在個稅APP填了專項附加扣除,公司申報時如何在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)導(dǎo)入呢?
老師好,請問下,匯算清繳前可以帳調(diào)下嗎?調(diào)帳后匯算清繳的財務(wù)報表跟季報的財務(wù)報表會不一樣,可以嗎
老師好,小規(guī)模納稅人,在一個個體工商戶那里購入環(huán)保材料2萬多元,用公賬付的款(已經(jīng)體現(xiàn)在了銀行對賬單上),現(xiàn)在是這個體戶肯定不開發(fā)票,請問這個該怎么做分錄呢?如果掛在往來上面,那么會一直掛著
請問定期定額個體戶,沒有做賬的,現(xiàn)在要買一個社保,是不是就申報工資個稅了?也要做賬嗎?
請問一下公司名下的車怎樣可以轉(zhuǎn)到個人,
老師好,因公司資金緊張,本想24年員工提成在匯算清繳時付的,因沒錢,匯算清繳時調(diào)增了24年度員工績效工資50萬,那賬面上24年計提員工績效工資50萬要怎么處理呀
如果客戶10份簽收,那我就要確認(rèn)收入了,客戶要我們12月開票,您說的這個賬務(wù)處理不對吧
你如果確認(rèn)收入了就先做無票收入申報,客戶12月開票時再沖掉無票收入重新開票。如果你不想確認(rèn)收入,那就只做發(fā)出商品,等到12月一并確認(rèn)收入再開票。你確認(rèn)收入又不申報,這樣是不行的。
那我現(xiàn)在報增值稅稅怎么填,比如我10月把貨發(fā)給客戶,10月份這筆收入怎么報稅,等到12月我才給客戶開票,12月的稅又怎么報
10月做無票收入申報,12月在無票收入欄填負(fù)數(shù),在正常申報欄填正數(shù)就行了。