你好,沒錯,這個就是這么做的。
老師,比如我開票開的免稅項目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價稅合計10000,那我在做分錄的時候,是 借:銀行存款11300 貸:主營業務收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應交增值稅-減免稅額 貸:營業外收入 老師,是這樣的分錄對嗎,這樣的話我在申報增值稅表的時候免稅銷售額會寫10000,可是我開票的時候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數不一致
如當月5號銷售一批貨價稅合計11300元,收了10000元銀行轉賬,1300當月20號付清銀行轉賬,因為分錄不是每天填寫,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應收賬款1300 貸主營業務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應收賬款1300
老師,我現在用新的收入準則做帳,發貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應收帳款10000,貸,主營業務收入10000,等開票在做一筆,借,應收,1300,貸,應交增值稅,銷項,1300,是這樣嗎
老師,我現在用新的收入準則做帳,發貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應收帳款10000,貸,主營業務收入10000,等開票在做一筆,借,應收,1300,貸,應交增值稅,銷項,1300,是這樣嗎?
老師實際工作中的無票收入賬 比如:無票收入當月銷售額10000元,銷項稅1300元。款項已付 做賬時: 借:銀行存款 11300 貸:主營業務收入一未開票 10000 應交稅費一應交增值稅(銷項稅)1300 當月正常報稅 到什么時候需要開票時做賬: 借:主營業務收入一未開票 貸:主營業務收入一已開票 同時報稅時附表一的(未開票收入)下的銷售額填-10000元。 這樣做賬可以嗎? 借
老師,營業執照增項,稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉錢,當作借款或者投資款 哪個合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設備的一張發票,進項稅已經抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務處理?
老師,您好!一個人可以是兩個公司的財務負責人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業務收入還是營業外收入,非車輛出售企業
老師你好 網銀證書服務費年費,歸集到那個科目里
老師,我收到一張機械租賃發票,金額分攤到月份,如何寫完整會計分錄嘞
個體戶,股東有工資,正常報工資薪金所得個稅,正常報專項附加扣除。 那報經營所得個稅的時候,成本費用里面有工資的數據。專項附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時候繳納了契稅的,然后現在城市基礎設施費我們入賬入了房產里面繳納了房產稅這一部分還要繳納契稅嗎
那我現在報增值稅稅怎么填,比如我10月把貨發給客戶,10月份這筆收入怎么報稅,等到11月我才給客戶開票,11月的稅又怎么報
抱歉啊做賬我知道這么做,至于報稅我還沒這么申報過,您可以再問下不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了其他老師