你好在附表二有一個進項,轉出開具的紅字信息表一欄里面填寫正數。
增值稅申報附表二有個紅字專用發票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發票嗎?
供應商開錯發票,由于我方已抵扣認證,所以開了紅字信息表過去 這個月申報增值稅,這張紅字表怎么處理?
#提問#老師,我10月一張進項發票認證抵扣了,11月開紅字給供應商了,現在納稅申報表中需要怎么填寫這個紅字發票金額
我第一月收到進項發票并勾選抵扣了。第二個月供應商發現錯誤,給我開來一張紅字發票。我想問我收到這張紅字發票,我是不是要填在增值稅表二,進項稅額轉出額下面的紅字專用發票信息表注明的進項稅額行呀!
老師好,我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發現發票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發票,我又做了整張發票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現在發現錯誤了,請問下我現在要怎么改正呢
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票