你好;? ? 這個實際是 總部的? ? ;分公司只是代收代付 就這樣掛分錄? ?
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應付款 貸銀行存款
有一筆理賠款需要致富,發票已開給總公司,現在總公司把這筆款轉給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業務成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
老師你好我想問下,總公司轉賬給分公司支付房租,借銀行存款貸其他應付款,分公司支付房租借其他應付款,貸銀行存款,為什么總公司付的錢不在其他應付款里面體現
老師,你好,我們是做車險的,現在要對個人客戶進行理賠,總公司對私轉戰額度不夠,總公司把這筆款轉給分公司由分公司代付,分公司做賬:借銀行存款,貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,分公司這樣做賬對嗎? 那總公司怎么做賬?
疫情期間分公司網銀不能用,給員工發工資,是直接用總公司賬戶轉給員工的,總公司寫分錄:借其他應收款-分公司,貸:銀行存款,對嗎?分公司正常做工作,借:應付職工薪酬,貸其他應付款-總公司,貸代扣代繳保險,還款時,借其他應付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計 我在什么時候結轉成本呢 依據是什么
收到發票將暫估成本的沖紅,附近是發票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發票未抵扣,這有影響
老師:公司租個人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規模第一季有利潤總額四萬多,上個季度企業所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
對,實際是總部的業務,但是現在由總公司轉款給分公司,分公司支付
你好;? 是的。 就這樣掛分錄? ?
好的,謝謝老師
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價?