同學你好 這個不能
老師供應商有退貨,然后采購發票我已經認證了,開了紅字信息表的怎么我按了下載哪里就顯示已核銷了,請問這張我還能給供應商開紅字發票回來嗎
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
我收了供應商一份發票,已抵扣了,現在發生了退貨,我要開紅字信息表給供應商嗎?
老師,請問一下,供應商開的發票,我公司已經退貨了,發票我司已認證了,現在開紅字發票,是不是我司開紅字發票信息表,供應商開紅字發票就可以了
我公司要退貨,供應商讓我開紅字信息表,紅字信息表已經在金稅盤提交了,供貨商說有個折扣未開,紅字信息表也已經維護了,請問能修改或者刪除紅字信息表嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那紅字信息表開錯了如何處理呢
這個作廢就行了哦
紅字信息表也可以作廢嗎
同學你好 嗯 這個可以作廢的