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Q

我收了供應商一份發(fā)票,已抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,我要開紅字信息表給供應商嗎?

2021-08-25 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 10:54

你好 對的 是這么做的

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 10:58

沒有開過,是怎么開的呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:00

你好,開票頁面有一個紅字信息表,然后找紅字信息表填開,選擇購買方申請,購買方已經(jīng)抵扣下一步提示操作就可以。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:00

打印出來,然后再查詢里面找到這個信息表上傳。和通過之后再打印出來給對方一個電子版的和紙質(zhì)的。

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 11:09

對方收到我的紅字信息表后,重開一份給我嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:12

你好,發(fā)生了退貨不需要的,你們沒有購入,不需要給你開藍字發(fā)票。

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 11:13

只退貨了一部份,所以只申請開紅字信息表退貨的一部分金額和數(shù)量是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:14

對的是的,可以這么做的。

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 11:16

對增值稅申報表和進項抵扣表有變動嗎?我已抵扣,申請了免抵退

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:17

你好,這個月開出來的,下一個月進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 11:22

抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 進項轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 50 貨:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 50

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 11:22

分錄是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:27

你好,這兩個分錄一個沒有對的,第一個做反啦。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:27

二個進項轉(zhuǎn)出和進項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費,待認證, 待認證是二級科目。

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:27

第二個借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 11:35

下月時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 100 進項轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 50 貨:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 50是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:43

第二個分錄不對,你再看一下我27給你回復的。

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 11:48

借:應交稅費應交增值稅進項50 貸:應交稅費,待認證50 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出50 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸應交稅費應交增值稅進項50

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齊紅老師 解答 2021-08-25 11:52

對的是的分錄是這么做。

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快賬用戶9104 追問 2021-08-25 12:38

是在這里開嗎?按實際退貨的數(shù)量金額開就可以?是正數(shù)還是負數(shù)開呢?

是在這里開嗎?按實際退貨的數(shù)量金額開就可以?是正數(shù)還是負數(shù)開呢?
是在這里開嗎?按實際退貨的數(shù)量金額開就可以?是正數(shù)還是負數(shù)開呢?
是在這里開嗎?按實際退貨的數(shù)量金額開就可以?是正數(shù)還是負數(shù)開呢?
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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:40

數(shù)量填寫正數(shù) 金額負數(shù)

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你好 對的 是這么做的
2021-08-25
不需要的普通發(fā)票不用開紅字信息表。
2023-08-11
同學你好 這個不能撤回,已經(jīng)開了紅字發(fā)票了
2021-08-11
同學你好,是不是我司開紅字發(fā)票信息表,供應商開紅字發(fā)票就可以了——是的;
2021-10-27
不需要的發(fā)票不用退回。
2023-07-03
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