你好 對的 是這么做的
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
我收了供應商一份發(fā)票,已抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,我要開紅字信息表給供應商嗎?
老師,請問一下,供應商開的發(fā)票,我公司已經(jīng)退貨了,發(fā)票我司已認證了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票,是不是我司開紅字發(fā)票信息表,供應商開紅字發(fā)票就可以了
我公司要退貨,供應商讓我開紅字信息表,紅字信息表已經(jīng)在金稅盤提交了,供貨商說有個折扣未開,紅字信息表也已經(jīng)維護了,請問能修改或者刪除紅字信息表嗎
老師您 好,供應商開給我的發(fā)票,我們公司認證了,現(xiàn)在要退票,我是只開具紅字信息表給到供應商是嗎,然后供應商自已開具紅字發(fā)票是嗎
請問教培的,企業(yè)所得是按照學期分期確認收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認增值稅,是不是收到款就要把銷項稅額確定了,這樣才對
個人房子的租金發(fā)票,可以由個人登錄電子稅務局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫(yī)療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面,憑票報銷。一個月交通費發(fā)票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發(fā)票。這在稅務上有什么風險嗎?是不是只能放進工資里面?
老師,業(yè)務員的提成要從收入扣除哪些費用呀,他的差旅費要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,1月份購買商品用的現(xiàn)金支付,我做成了銀行支付,已結(jié)賬,2月份發(fā)現(xiàn)錯誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務費,沒有成本,計提人員工資可以借:主營業(yè)務成本嗎?之前計提都是管理費用
老師,個人代開的發(fā)票(機械費),我們公司還用交個稅嗎
沒有開過,是怎么開的呢?
你好,開票頁面有一個紅字信息表,然后找紅字信息表填開,選擇購買方申請,購買方已經(jīng)抵扣下一步提示操作就可以。
打印出來,然后再查詢里面找到這個信息表上傳。和通過之后再打印出來給對方一個電子版的和紙質(zhì)的。
對方收到我的紅字信息表后,重開一份給我嗎?
你好,發(fā)生了退貨不需要的,你們沒有購入,不需要給你開藍字發(fā)票。
只退貨了一部份,所以只申請開紅字信息表退貨的一部分金額和數(shù)量是嗎?
對的是的,可以這么做的。
對增值稅申報表和進項抵扣表有變動嗎?我已抵扣,申請了免抵退
你好,這個月開出來的,下一個月進項轉(zhuǎn)出。
抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 進項轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 50 貨:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 50
分錄是這樣嗎?
你好,這兩個分錄一個沒有對的,第一個做反啦。
二個進項轉(zhuǎn)出和進項分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費,待認證, 待認證是二級科目。
第二個借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
下月時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 100 進項轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 50 貨:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 50是這樣嗎?
第二個分錄不對,你再看一下我27給你回復的。
借:應交稅費應交增值稅進項50 貸:應交稅費,待認證50 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出50 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸應交稅費應交增值稅進項50
對的是的分錄是這么做。
是在這里開嗎?按實際退貨的數(shù)量金額開就可以?是正數(shù)還是負數(shù)開呢?
數(shù)量填寫正數(shù) 金額負數(shù)