同學,你好,可以預付賬款
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預付 貸銀行 其他應付款 個人 借長攤 貸預付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預付賬款 貸其他應付款 公戶付款的 借預付賬款 貸銀行存款 收到發票 借管理費用 其他應付款 貸預付賬款
5月公司購買了瓷磚用來裝修 沒有長期待攤費用,只有待攤費用,那可以用預付賬款代替嗎?做以下分錄 借 預付賬款-某某公司 貸 銀行存款 7月開始攤銷 借 管理費用-辦公費 貸 預付賬款-某某公司 這樣整體的分錄行嗎? 麻煩幫我看下并且修正下
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
老師,水電氣費預存進去,每個月的發票是根據實際用的數量開票,怎么做賬呢?預存時:借:預付賬款 借:銀行存款, 收到發票時:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預付賬款(我公司在籌備階段),老師幫我看一下這樣做對嗎
請問老師 2021 2022 2023 年有好幾個月的房租費沒有攤銷,發票之前開完了,現在應該做賬? 借:預付賬款 -某公司 貸:銀行存款 攤銷時候 借:管理費用-房租費 貸:預付賬款 -某公司 貸:預付賬款 -某公司,這個科目現在還掛著,我這個月能一次性攤銷嗎 金額有點大9w一個月。 50多萬-80w沒攤銷完
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
匯算清繳中,填職工薪酬支出及納稅調整表中工資薪酬支出是1到12工資,含不含年底暫估獎金,其中有個懷孕員工計提工資,后期公司收到生育保險金,沖了為她計提工資,這個表里的職工薪酬支出含不含為她計提工資。
跨年的發票開紅字,當月的主營業務收入怎么做憑證,紅字沖來以前年度調整損益
老師,給體系認證老師的紅包費用怎么做賬
老師 我問一下這個主表利潤是負的 ,職工表還填不?
老師請問匯算清繳咨詢服務費調期間費用的那一欄
老師好,醫院不讓買賣2手醫療設備,醫院打算租賃。這種情況只有租賃發票,到期后設備歸醫院。這種情況怎么做賬好。他們沒有固定資產的原值發票
老師你好,這個待認證余額是負數,電子稅務局系統里我未勾選抵扣的進項是463.94,這是哪里的問題啊
老師 一般納稅人鋼板租賃費,增值稅是幾個點?
是否已執行新金融準則,新收入準則和新租賃準則點已執行還是未執行比較好呢?我們是去年剛成立的公司,凈利潤還是虧的
第一:5月購買的,6月已經裝修好了,7月開始攤銷可以嗎?攤銷到時候 錄入管理費用--辦公費行嗎? 第二:購瓷磚是股東私下支付的,公司有轉款給股東個人 當時做的的分錄是 借 其他應收--某某 貸 銀行存款 購買瓷磚了 分錄做的是 借 預付賬款--某某公司 貸 其他應收--某某 行嗎? 第三:分攤的時候 貸 預付賬款 對吧
借管理費用-裝修費,貸預付賬款, 前面都沒有問題,只是明細是裝修,不是辦公費
購買的瓷磚,分攤的時候全部入裝修費嗎?
同學,你好,對的,你是裝修上使用的,所以放裝修費里
5月購買的,6月已經裝修好了,7月開始攤銷可以嗎?
同學你好,這個是可以的
整體分錄 5月購買的 借 預付賬款-某某公司 貸 其他應收款--股東(股東私下支付的,公司有轉款給股東個人 當時做的的分錄是 借 其他應收--某某 貸 銀行存款) 6月已經裝修好了,7月開始攤銷(攤銷三年) 錄入 借 管理費用--裝修費 貸 預付賬款
同學,你好,這個沒有問題
這個必須分三年攤銷嗎?這樣子是不是瓷磚費用分批的入費用了
同學,你好,一般來講,主要看你裝修以后,這個能保持多久就分攤多久,如你是租的房子,就是你的租賃期,所以如果預計是三年使用,也可以直接三年,這個自己預計就行
購買瓷磚的費用,后期金額都攤銷完了之后就不用再做什么分錄了吧
同學,你好,不做分錄了
購買了辦公家具 借 固定資產 貸 銀行存款 后期攤銷 借 管理費用--折舊費 貸 累計折舊 前面借固定資產的金額還會一直掛著嗎?還是會因為累計折舊這個科目而平掉
累計折舊是固定資產的備抵科目,所以兩個科目是同時存在的
那這兩個科目上的金額一直掛著?