你好這個是用在哪里的
老師,預付公司電費時,借:預付賬款 貸:銀行存款,同時收到發票,那么是借:管理費用 貸:預付賬款嗎? 物業那邊是根據付款來開具發票的
老師好,想問一下,裝修款30000,剛開始裝修的時候我們預付了10000,完工后付余款20000,這個賬務要怎么做呢? 預付時 1、借:預付賬款 貸:銀行存款 完工時 借:預付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時借:長期待攤費用30000 貸:預付賬款 30000 這樣對嗎?還是要怎么寫
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發生的以下情況,1、未收到租賃發票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師, 請問下,公司水電費以預存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到發票500元, 這個怎么做分錄呢?借預付賬款1000,貸銀行存款1000,借管理費用-電費,進項, 貸預付賬款500,這楊對嗎
老師,付半年房租,暫未收到發票時,可以借:預付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預付賬款-某公司嗎?還是收到發票時全部把預付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
公司的費用呀
管理費用開辦費 準則做帳做這個
我看了齊紅老師的課,可以進入長期待攤費用-開辦費呀
你好,這個是制度做賬才用的。
我沒懂這個制度是啥意思?
企業會計制度,小企業會計制度,企業會計準則,小企業會計準則,新企業會計準則,這個分不清楚嗎?
我當時問了老師的,可以用這個長攤科目呀
適用《企業會計制度》的企業: (1)開辦期間費用發生時: 借:長期待攤費用—開辦費 貸:銀行存款 (2)企業在開始經營后,開始攤銷開辦費: 借:管理費用—開辦費 貸:長期待攤費用—開辦費 2、適用《小企業會計準則》、《企業會計準則》的企業: 借:管理費用開辦費 貸:銀行存款
什么樣的企業適合企業會計制度呢
你好,現在哪有制度類做賬的,里面的科目都很牢, 發工資,他還是應付工資,現在都是應付職工薪酬。
我是聽了齊紅老師的籌建期企業所得稅匯算清繳實戰的課程,里面講長期待攤費用可以三年攤銷,我這個公司的籌建期差不多二千多萬,所以我想著用長期待攤費用,正常營業后分三年攤銷的
企業會計制度做賬的可以
那我的水電氣費,最開始的分錄對嗎
對的,正確的是這么做的。
好的,謝謝老師,新年快樂
不客氣,元旦快樂,非常感謝