同學(xué),你好 恩恩,是的
老師,信息服務(wù)費跟技術(shù)服務(wù)費應(yīng)該都是信息技術(shù)服務(wù)大類下的吧
老師,如果我們平時開的是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費,現(xiàn)在開成信息技術(shù)服務(wù)*信息咨詢費可以嗎?
老師,像這些合同內(nèi)容的開信息技術(shù)服務(wù)費的,信息技術(shù)服務(wù)大類選不了,選擇這個小類合適嗎?問題不大吧
老師請問 信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費 和信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費有什么區(qū)別。是不是兩個都可以開
你好,開專票應(yīng)該開信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費但是開成信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)服務(wù)費,可以么
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應(yīng)該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應(yīng)付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業(yè)成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現(xiàn)在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務(wù)局增值稅申報表數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)不一致是什么原因?手動修改嗎?
那簽訂的技術(shù)合同一定要開技術(shù)服務(wù)費吧,開成信息服務(wù)費可以嗎
同學(xué),你好 最好和合同一致
那老師什么情況下開信息服務(wù)費呢
同學(xué),你好 你合同上簽開具信息服務(wù)費,那就開具信息服務(wù)費
合同沒有約定
合同內(nèi)容是信用卡推廣服務(wù)
同學(xué),你好 可以協(xié)商處理,對方?jīng)]有要求,你可以開信息服務(wù)費