你好,對的是的,那你可以把這個科目做平了,做平了之后,你開始加稅合計度。
你好,老師,我是這么一個情況,我們屬于新企業,以前內賬是和外賬的原材料入庫處理方式一樣,價稅分離做賬的,后面內賬就是含稅入賬的,也就是我現在內賬上還有80萬的稅額掛賬的,實際庫存 已經消耗了,我該怎么處理才最合適
你好,一般納稅人內賬會計做賬賬務是否不需要價稅分離?之前的賬務上有做了價稅分離,存在了應交稅費怎么處理?
老師 你好 4.1之前 小規模納稅人開票做賬需要價稅分離嘛 貸應交稅費—應交增值稅(按1%的點分)
老師公司之前是小規模購進產品是專票當時價稅合計做賬了中間升的一般納稅人現在是之前的發票我現在抵扣了,是不是要把當時的憑證調成價稅分離的狀態,怎么做分錄我不會
以前是小規模,現在變成了一般納稅人,以前的采購發票在變成一般納稅人的時候才開的13個點的進項專票。以前按含稅價做了成本,現在是不是要調賬價稅分離,不含稅價做成本,稅費做稅金?數量不變,金額怎么調?
上個月結算應付400元手續費給銀行,但是本月發現多扣了5元錢,本應該作廢之前的發票重新開具,可是銀行說不能作廢發票,也不允許作廢發票,多扣的5元直接算作我司的補收直接入賬我司。請問怎么做賬呢?算收入又不需要我司開票
請問新公司會計需要買什么需要用的東西,帳本那些需要嗎,還是買封面就好了,除了這個還有什么是需要買的呢
文化傳媒公司支付的軟件開發費6萬計入辦公費可以嗎
老師,處理固定資產的時候計入了固定資產清理科目了,固定資產清理轉入資產處置損益科目了,月末結轉的時候,把資產處置損益結轉到了本年利潤。。我想問下,這資產初中科目不影響利潤報表嗎,只是在資產負債表未分配利潤那體現嗎,謝謝
你好,現在設立一個分公司,首先需要準備什么呀
#提問#老師,#提問#,老師,我現在有一些分錄不會做,搞不清楚,有什么書籍推薦,這些怎么做的嗎?老師,你說好的6號發我會計分錄的
老師 由于對方提供信息錯誤,我方重復匯款4次才正確匯出款,那憑證怎么寫?
預付卡發票開了9000元,然后,員工持卡在公司超市里購買物品,財務怎么處理?
五險公司和個人承擔金額是怎么算的
營業外支出-應收帳款核減
存在將近20萬的稅費,我該如何做平?
好,具體的是哪一個科目?
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項轉出,還有其他的哪個有余額?
我們采購是進口商品,是全額繳稅的,我們還有剩余的都是待抵扣銷項的,如何做平?
你好,你能寫一下之前完整的分錄嗎?你有進項的話,你的銷項是怎么作品的?
老師,我現在不就是在咨詢你嗎?
我需要你之前發生額的分錄。看一下具體的是什么原因,只有進項的,沒有銷項,還沒有轉出未交增值稅的。
如果你都沒有結轉的話,你的銷項進項,還有轉出未交增值稅都有余額,才對完整的分錄,你看一下這個。 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
不知是否明白我的提問,目前我們企業存在的稅費都是已付的進項,接下來要價稅合并我需如何做平
確認收入的收入是借銀行存款貸主營業務收入。
沒有做你的銷項嗎?是這個意思嗎?
是的,基本只有進項沒有銷項
借管理費用或者是主營業務成本貸應交稅費應交增值稅進項。
20萬能輕易這樣做嗎?
可以的,可以這么做的。
問題是我們的業務不大,怎么做會導致本月的利潤下滑
甚至虧損嚴重
那你能反結賬修改之前的月份嗎?
每個月的借主營業務成本管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,這個分錄修改一下,改成借管理費用貸,銀行存款直接加稅合計來做。
不能,公司的報表是提交到股東手上的,還有很好的解決方案嗎?
掛著 每個月結轉一部分