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老師,請問以前年度,在分攤遞延收益時,分攤多了,怎么反沖,之前的分錄是 借:遞延收益 貸:營業外收入。我現在想要反沖,是直接通過紅字還是通過以前年度損益調整科目啊?但是好像聽說小企業會計準則都不用這個科目的,求解答,謝謝。

2021-11-22 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-22 15:54

同學你好 是的 直接用利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8407 追問 2021-11-22 16:22

老師,分錄是怎么樣的呀?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 16:32

同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸遞延收益

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快賬用戶8407 追問 2021-11-22 16:33

不是借營業外收入,也不是以前年度損益調整啊?

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齊紅老師 解答 2021-11-22 16:38

你這個小企業的就是用利潤分配未分配利潤 沒有以前年度損益調整這個科目

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快賬用戶8407 追問 2021-11-22 16:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-22 16:48

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 是的 直接用利潤分配未分配利潤
2021-11-22
您好,1滯納金不需要用以前年度損益調整,計入當期。匯算清繳納稅調整。2很難有合理性。3補繳企業所得稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費-應交企業所得稅,借應交稅費-應交企業所得稅,貸銀行存款
2023-05-18
同學你好 就是這樣做的 這個科目代替的是涉及損益的科目
2025-01-16
你好,稍等看下內容先
2024-03-18
你好,那說明計入? 長期待攤費用? ?沒有錯誤啊?
2023-07-05
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