您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調去年還要去更正申報,麻煩),通過調整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調整 -1834.86 應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
老師你好,我公司今年發現,去年多計算材料費2000元,并且支付給了供應商,今年供應商把2000元退回來了,請問我怎么做賬?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅今年的制造費用,那么會計分錄是什么?
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了材料費2000元,并且支付給了供應商,也已經計入去年損益,今年供應商通過銀行把2000元退回來了,請問今年我如何做賬?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果通過調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅制造費用,那么會計分錄又是什么?
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了維修費2000元,并且供應商也開了2000元的專票給我們,我公司把2000元款項支付給了供應商,并且抵扣了進項稅,也計入了去年損益,今年供應商把2000元退給我們了,那么我現在如何做賬呢?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅管理費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅管理費用,那么會計分錄又是什么?。非常感謝?。。?!
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?請詳細一點,萬分感謝。
老師你好,我公司今年發現,去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證