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老師你好,我公司今年發現,去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務商,也計入了去年損失,今年服務商把2000元退回來了,請問我應該如何進行賬務處理?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應交稅費進項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細一點,萬分感謝。

2023-09-02 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-02 09:26

您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調去年還要去更正申報,麻煩),通過調整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調整 -1834.86 應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。

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您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調去年還要去更正申報,麻煩),通過調整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調整 -1834.86 應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
你好,你去年怎么做的?借管理費用,貸銀行還款嗎?
2023-09-02
你好,學員,直接沖減以前的做賬分錄
2023-09-02
你好,用以前年度損益調整來做, 借銀行存款 貸原材料, 借原材料 貸制造費用 借制造費用 貸生產成本 借生產成本貸庫存商品 借庫存商品 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-09-02
您好,多支付的部分已經計入去年損益了?
2023-09-02
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