你好 借:原材料 增值稅 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款
采購原材料收到增值稅專用發(fā)票,月初已預(yù)付一部分貨款怎么做會計(jì)分錄
老師,購買原材料,材料入庫,款支付部分,還有部分未付,發(fā)票未到怎么寫分錄!
購買原材料,預(yù)付一部分的貨款 原材料入庫,把所有的錢給補(bǔ)上 怎么做會計(jì)分錄
原已向s公司預(yù)付購買的原料定金15000元,兩天后收到的原材料乙材料并已驗(yàn)收入庫,價(jià)款6萬元,增值稅稅率17%,同時補(bǔ)付剩余貨款。分錄
支付了一筆原材料采購入庫,分錄借原材料貸銀行存款,收到發(fā),紅沖的分錄怎么做?
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計(jì)提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?