同學您好,一般是紅字沖回原來的,負數表示的
老師采退,(1)購進:借 原材料 貸 銀行存款 退貨:借 銀行存款 貸 原材料。那收到供應商退回來的貨款,分錄怎樣寫? (2)購進:借 原材料/庫存商品 貸 應付賬款 退貨:借 應付賬款 貸 原材料/庫存商品。抵扣掉前面購進的欠款,收回多余退款,分錄怎樣寫?
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應付賬款 支付采購款 借:應付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
公司為小規模企業,現支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發票后面在開,請問收到發票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應付賬款-暫估入賬:7000
支付了一筆原材料采購入庫,分錄借原材料貸銀行存款,收到發,紅沖的發票是什么
支付了一筆原材料采購入庫,分錄借原材料貸銀行存款,收到發,紅沖的分錄怎么做?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
銀行賬款也紅沖?
銀行賬可以記借方的,如果覺得不好看,可以做相反的方向也行