你好,是庫存商品盤虧了嗎??
老師,公司要注銷,實際上是沒有應收賬款應付賬款,庫存商品也沒有,但賬上還有掛賬,這要怎么處理?
賬上庫存商品很多 但是實際庫存為0。現在公司要注銷了,需要調賬嗎?應該怎么處理呢?謝謝老師
請問企業現在要注銷,賬面還有幾萬的庫存,但是實際倉庫已經沒庫存了,這個應該怎么處理呢?
老師,公司要注銷了,賬面還有很多庫存,但是實際沒有了,這個怎么處理呀?
您好,老師。我公司是小企業,打算注銷了,賬上掛著點庫存,實際上是沒庫存了應該怎么處理呢
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
是的 其實是因為有業務沒開票導致的,應該怎么處理呢?
你好,需要做盤虧處理 借:待處理財產損益,貸:庫存商品 借:營業外支出,貸:待處理財產損益
還有其他辦法嗎?比如銷售開票然后結轉掉?或者做退貨處理?
你好,根據你的描述,只能做盤虧處理,沒有其他辦法?