一、第一個問題,完全正確。 二、印花稅也是需要按季度進行申報的。
母公司購入固定資產(樓房)并取得專票,但沒有業務收入。后成立分公司在該固定資產開展酒店業務,而且想以分公司名義領用稅控盤并使用,如果分公司領用稅盤就意味著分公司要獨立核算并獨立申報納稅(增值稅及企業所得稅)嗎?在稅務怎樣選擇操作才能讓母公司的進項得以抵扣? 母公司是投資公司,其實就只有子公司的酒店業務,而成立子公司僅是因為酒店需要一個專屬的XX酒店的名字去開票(老板認為如果以XⅩ投資公司開票不靠譜)!現酒店在裝修完工準備開業狀態,據說之前一直請代理會計零申報,我現剛接手財務,之前也沒做過母分公司的帳,特意去聽了子木老師的課,想請問老師我該怎么做才能達到分公司可以開票,又可以扺扣母公司的進項?謝謝老師
請問公司領購發票必須繳完稅,清完卡才能領,對嘛?公司增值稅及附加稅已申報,印花稅沒申報,跟領購發票沒關系??謝謝
去年新成立公司沒有發生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報后,1月中業務拿了幾份12月底簽的業務合同,故去年Q4印花稅申報了1700塊,因12月賬已經結完,印花稅在一月記的賬,沒有調整去年的財報,請問去年所得稅匯算清繳可以0申報嗎?謝謝
4、綜合案例:制造業納稅申報一一制藥廠大連未名生物醫藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發生業務如下:(7)購進小轎車,取得1份機動車銷售統一發票注明金額20萬元,稅額2.6萬元。(8)向小規模納稅人購進辦公用品,取得增值稅普通發票注明金額1萬元,稅額0.13萬元。(9)向農民購入藥材,開具15份收購發票注明收購價款250萬元,當月領用40%用于生產應稅藥品。(10)報關進口生產設備,關稅完稅價格500萬元,關稅稅率20%,取得1份海關進口增值稅專用繳款書,(11)外購辦公樓,取得1份增值稅專用發票注明銷售額1000萬元,稅額90萬元。(12)取得6份增值稅電子普通發票,金額10萬元,稅額0.9萬元;取得100張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價21.30萬元,民航發展基金0.5元,燃油附加費1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計6.54萬元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬元,其中耗用外購原料1萬元,其他為人工成本。取得相關票據符合抵扣規定并勾選確認通過,根據以上業務填寫申報增值稅納稅申報表。寫出銷售額和銷項稅額,謝謝
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發票紅沖以后,應該會按新合同再開一筆發票,所以這個162萬相應的稅款是等稅務局退回還是能抵頂新開發票的稅款啊?
申報個稅時 之前沒有員工法人是零報 但現在有員工了 員工有工資給員工報個稅 法人還需要零報嗎?是把法人從個稅系統給刪掉?
老師,有湖南出口退稅的流程和具體操作指南嗎
小規模公司匯算清繳時成本發票沒有收到 是不是得把費用調出來啊
請問老師,支付退休人員的獨生子女費用,企業所得稅前可以扣除么?跟員工退休前支付和退休后支付有關系么?
老師,我4月份入帳所有成本發票進項稅額大于了銷項,我在稅務局申報本月增值稅的時候只勾選了一張就夠了,其它的沒勾選,想留著下個月再往出開票的時候再勾選抵扣,但我在做賬的時候都入帳了,是不是它兩不沖突啊
老師好,開項目名稱麥克風服務分類簡稱是什么呢?
我公司股東以前占股10%注冊資本300萬,后面公司變成法人獨資了,現在哪位股東又把10%股份買過去了,這種情況怎么繳納個稅?繳納多少?
d級納稅人在網上如何修復
最近新注冊了一個企業,證已經發下來了,但是注冊資本填少了,現在能申請增加注冊資本嗎?證剛拿到手
老師這個怎么做賬,小規模納稅人,酒店行業
印花稅的申報,不影響領購發票,對吧?我這個是按月申報。
如果是季度申報后,需要領發票,那到需要將印花稅申報完;如果不是季度,印花稅不用申報,直接申報完相關的稅費后,就可以領發票了。