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Q

企業自查發現去年有筆印花稅沒有繳納,現在去啊補繳,請問該怎么更正申報?或者怎么做才好?

2021-11-10 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-10 11:51

你好,你可以直接在這個月申報。

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快賬用戶7355 追問 2021-11-10 11:52

我看了下我們在電子稅務局申報印花稅現在只能是按次進行申報了,以前可以按月進行申報。那現在直接在電子稅務局申報去年的,沒有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 11:54

你好,稅務局沒有查到的情況下,可以沒有影響。

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快賬用戶7355 追問 2021-11-10 11:58

確定嗎老師?可以將去年沒有繳納的一起匯總個數進行申報繳納不?還是要分開一筆一筆繳納?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:00

好,稅務局查的不嚴格的情況下可以這么做的,如果你怕有風險 帶著紙質的申報表、公章去稅務局補上。

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快賬用戶7355 追問 2021-11-10 12:03

因為這家小公司現在想要注銷掉了,所以老師你覺得哪種好?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 12:06

你好 第一種就可以的。

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相關問題討論
你好,你可以直接在這個月申報。
2021-11-10
這個看下銀行是否已經實際扣款
2023-02-13
你好,是需要補做申報,還是需要做繳納印花稅的分錄?
2021-03-17
印花稅是合同稅,看你們簽定的合同屬于印花稅申報內容 的都 要報,一般是買賣合同,就是你們銷售收入和采購合同
2023-12-22
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應將這些金額記入今年的相關賬目中。具體來說,增值稅應記入“應交稅金——應交增值稅”科目,滯納金則記入“營業外支出”或相關費用科目。 調整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現,即使用紅字填制一張與錯賬內容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據。 1.去年憑證更正: 鑒于已經發現了去年10月的錯誤,并且已經更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務數據的準確性,也是為了避免未來可能出現的任何財務問題或審計風險。 更正去年憑證時,應詳細記錄更正的原因、過程及結果,并在相關賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
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