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老師好!老板不想交企稅,一個很小的小規(guī)模納稅人,所以上個月我暫估了老板報銷,假設(shè)墊付的材料費,以及假設(shè)報銷的日常費用,合計三萬元,這個月只來了一點點發(fā)票,我是把原來的沖掉,按收到的發(fā)票做賬,然后到月底為了避稅再重新暫估嗎?這樣處理有沒有問題?

2021-11-10 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-10 10:37

同學,您好,盡理把票補上會好點,但是這個金額不大,倒也沒太大關(guān)系。

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快賬用戶4786 追問 2021-11-10 10:40

意思是,我這樣處理也可以,把暫估的紅沖,按實際收到的發(fā)票入帳,月底不夠再暫估,我這樣處理是可以的,可以這樣理解吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:41

是的,可以這樣暫估著,但還是要盡快拿票平掉。

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快賬用戶4786 追問 2021-11-10 10:44

好的,明白拉,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-10 10:46

不客氣,有時間給老師點個五星好評支持下工作,謝謝。

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同學,您好,盡理把票補上會好點,但是這個金額不大,倒也沒太大關(guān)系。
2021-11-10
你好!你的意思是不是22年多入了一筆21年暫估的費用。
2023-12-15
同學你好 1.不對,暫估的時候只暫估庫存,進項不暫估 進項是正數(shù)還可以抵扣的 2.成本不能是負數(shù),沒收到的部分還是繼續(xù)暫估
2021-04-14
你好,1進項稅轉(zhuǎn)出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
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