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Q

某食品廠屬于一般納稅人,2016年5月相關資 料如下: 1 )直接用收購發票從農民手中收購農 產品,買價100000元,貨已入庫,取得增值稅專 用發票注明運費2000元,增值稅額60元。 2)從 某企業購進生產用輔料(稅率為17%),買價 100000元,取得有增值稅專用發票,支付運輸企 業運費2000元,取得增值稅普通發票,貨已入庫。 3)3月直接從農民手中收購的農產品本月發生變 質損失5400元,損失自產食品成本3000元,成本 扣除率為60%(自產食品所用外購材料的稅率均為 17%)。 4)批發食品的不含稅銷售額為100萬元; 零售食品取得的含稅銷售收入為11700元;贈送給 關系單位自產貨物5箱,每箱成本為300元,不含 稅售價500元。請計算該企業本月應繳納的增值稅。

2021-11-09 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-09 20:46

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:59

業務1可以抵扣進項稅額 100000*0.09+60=9060

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齊紅老師 解答 2021-11-09 21:59

業務2可以抵扣進項稅額是100000*13%=13000

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齊紅老師 解答 2021-11-09 22:00

業務3進項稅額轉出是3000*17%=510

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齊紅老師 解答 2021-11-09 22:01

業務4銷項稅額的計算是 (1000000+11700/1.17+5*500)*0.17=172125

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齊紅老師 解答 2021-11-09 22:02

計算該企業本月應繳納的增值稅 172125-(9060+13000-510)=150575

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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