您好,這個(gè)就按差錯(cuò)更正進(jìn)行調(diào)整吧
我們出售了一臺(tái)車,固定資產(chǎn)原值122859.96元,扣除了殘值,殘值按5%計(jì)算,為6142.998元,用的年限平均法月折舊額,每月折舊2431.6元,現(xiàn)折舊22個(gè)月,累計(jì)計(jì)提折舊53495.2元,賣出的價(jià)格是不含稅90000元,增值稅另繳納了11700元,請(qǐng)老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬,帶著殘值我不知道該怎么做,麻煩老師幫我寫(xiě)一個(gè)完整的固定資產(chǎn)清理
請(qǐng)問(wèn)老師:公司固定資產(chǎn)小客車20年7月份出售,財(cái)務(wù)不知道繼續(xù)提折舊,直到21年11月才知道。這該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下建筑公司,在21年3月買了幾臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)不知道是項(xiàng)目里用的,我放在公司的固定資產(chǎn)里了,也一直在提折舊,但是現(xiàn)在說(shuō)是這個(gè)設(shè)備是用項(xiàng)目里的,怎么轉(zhuǎn)出來(lái)?分錄怎么做,折舊從21年4月提的
公司1月購(gòu)買小轎車一輛,2月份賣了后,公司財(cái)務(wù)不知道,一直在計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做分錄?前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計(jì)提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在不用計(jì)提折舊 都是做相反分錄嗎? 賣出車輛的時(shí)候 怎么做分錄?
老師:您好!去年公司從個(gè)人處購(gòu)買了一輛40000元的二手車,做為公司固定資產(chǎn)入賬,到今年三月份已經(jīng)計(jì)提折舊10000元,因?yàn)楣疽N,這輛二手車四月份就出售了,出售價(jià)格是5000元,請(qǐng)問(wèn)老師,賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
那么分錄怎么做?
借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)產(chǎn)所得稅,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師:關(guān)于以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目做完賬后,報(bào)稅是在22年匯算清繳20年的年報(bào)里報(bào)?還是返還21年匯算清繳20年的年報(bào)里申報(bào)?
只能是以后交了,補(bǔ)以前還要滯納金