你好,這個(gè)是正確的,不含稅的金額沒有超過10萬元,是對的
請問老師:貨款不含稅,開了一張發(fā)票金額61082.64元,稅率9個(gè)點(diǎn)。61082.4是含稅價(jià),按道理是61082.4/1+0.09=不含稅價(jià),就是我們要減少的貨款金額吧?
老師好,俺公司發(fā)票票額是10萬元版的,這個(gè)是不含稅的,公司是建筑公司9個(gè)點(diǎn),,一張十萬元版的發(fā)票,我能開含稅金額99999*0.09+99999=108998,一張發(fā)票含稅金額108998元,對嗎
我們公司的發(fā)票最高開票額是10萬元。有一個(gè)34.5萬要開票。稅率是6%,已經(jīng)開了4張,剩余34500元沒有開票,34.5/1.06=325471.7,稅額19528.3。 這個(gè)34500元最后的稅額和前四張的不含稅金額加起來 跟總金額34.5萬的對不上 少0.01
老師,我的銷售含稅金額是36807603元,我的發(fā)票是百萬元版。我用用含稅金額36807603/1.13,不含稅的總金額是32573100元。我準(zhǔn)備開40張發(fā)票,我用含稅金額36807603元/38張,每張的含稅金額是920190.08元,再用含稅金額920190.08元/1.13,每張不含稅金額814327.5元,稅額:814327.5*0.13=105862.575元,系統(tǒng)自動四舍五入為105862.58元。剩下2張,不含稅金額是814327.42元,稅額是105862.56元。這樣相加后的不含稅金額為:3257909.84元,和之前的差0.16元,稅額合計(jì)多0.16元,這樣開發(fā)票可以嗎
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購入)購入的挖機(jī)可按1%開普票嗎
分公司能自己獨(dú)立核算嗎?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師,所有的發(fā)票都是這樣的算法吧
是的,這個(gè)你按照不含稅的來計(jì)算就可以的
好的謝謝老師
不客氣,記得給我一個(gè)好評哦