第一個你們勾選的時候,對方已經紅沖了,這個不算進項里面的。
有個問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時給對方付了預付款,對方給我專票,我進行了未抵扣勾選。9月份時,我們經過溝通,不跟對方合作了,需要對方退回我付給他的預付款。9月份時對方給我開了紅字發票我收到他的紅字發票,應該怎么做賬?因為現在要報稅,報稅網站上顯示有這個進項稅轉出的金額,但是我之前做付款憑證時根本沒做進項稅,所以,現在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務了。
老師,我方是汽車銷售公司,對方開了機動車專票,當月又紅沖作廢了,我在勾選抵扣進項稅時,顯示有對方開具的紅字專票信息,我方在交稅時,會扣除我們抵扣的進項稅嗎,還有個問題就是我們十月處理了一臺固定資產車,稅率是13,老師我在報稅時把這個固定資產清理的收入怎么申報
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產了?,F在將汽車出售了。已經給購買方機動車二手車統一發票了。還需要給對方開具增值稅專用發票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師,上個月,別人開給我們一張發票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數給我們了,現在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
第二個在13%銷售貨物一欄里面填寫不含稅的銷售額。
老師,填寫不含稅的銷售額就是說把固定資產清理的稅額給減掉申報是嗎,報稅系統自動出的銷售額和銷項稅額是包含固定資產清理的是嗎
你好,對的是的是這么做的,自動出不自動出,需要看你們開不開發票,你們開過發票嗎?
你自己沒有開發票的話,需要自己手動填寫在未開具發票一欄。
老師我們給開具發票了,開具了就得自己減掉后添是嗎
開具了發票,應該都是系統自動取數。
好的,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快