你好,沒有發票不能抵扣呢
老師,我單位的汽車通行費,因為我們是一般納稅人,它通行費進項稅額是在系統里面自動就有了,我去勾選認證就行,但是有個問題是我沒有收到對應的通行費發票,這樣可以直接系統抵扣認證嗎?
你好!老師,請問一下,我的發票勾選系統有好多我們的車輛通行發票,由于通行發票稅額小而且多,不好一一對應,我可以不勾選認證嘛,但是如果勾選又是一直在系統,我怎么樣處理比較合適呢
老師,我想咨詢一下,公司是一般納稅人,開了通行費發票,但是公司名下沒有這個車的固定資產,這個通行費可以勾選認證抵扣增值稅嗎?
老師,通行費的這個問題,我還沒問完的。就是,關于通行費的電子發票上的稅額可以抵扣進項稅額的話,那我是在做賬的時候,就應該按照通行費電子增值稅發票上的稅額計入“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目嗎?然后在認證1月份增值稅進項發票的時候,手動勾選通行費的電子發票嗎?
老師,問一下,那個*經營租賃*通行費,普票,為什么增值稅發票認證系統,那個勾選是可以抵扣的啊,有的這個經營租賃通行費普票,在增值稅發票認證系統就沒有呢?這個是分省份嗎,公司車,在遼寧省開的車,增值稅發票認證系統就有,往吉林省方向開的車就沒有,是不是有的就可以抵扣,沒有的能抵扣嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎