給你開的專票是你們辦公用的可以。
老師好,我們是一般納稅人,請問公司每月固定電話的電話費發(fā)票上的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?謝謝!
早上好,老師,請問如果公司購買的固定資產(chǎn)和使用的電費,既用于一般應(yīng)稅項目,又用于免征增值稅項目,請問該進(jìn)項稅可以全額抵扣嗎?謝謝
您好老師,請問一般納稅人戶,電費,水費,暖氣費,都是與經(jīng)營相關(guān),進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?求解謝謝老師
施工隊維修,搭了我司的電,要付我司電費的話,需要我司開具電費發(fā)票,我司是一般納稅人,請問是不是在實際的電費上,我司應(yīng)該要加上稅呢?請鄒老師來回答,謝謝
老師您好,我們是一般納稅人,采購了小麥,取得了谷物*小麥的免稅普票,請問這個免稅的普票可以作為進(jìn)項稅額抵扣嗎?可以的話計算公式是怎么計算呢?感謝老師
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
對,是我們辦公用的。之前都是開的電子普通發(fā)票,那下次我就讓他們開專業(yè)發(fā)票,這樣進(jìn)項稅不就多了嗎?
專用發(fā)票
是的,可以這么做的。
郭老師,電信局開給我們專票,稅率是6%,對嗎
好對的是的是這么做的。
好的,謝謝老師。那之前開的電子普通發(fā)票,就只能這樣入賬了,對嗎?
對的是的,是這么做的,你可以問他一下,之前的能退回去重新開吧。
那之前的也太多了吧?我是剛過來的,前些年應(yīng)該都 是這么開的呢
那你就別糾結(jié)了,直接后期問對方要專票不就可以啦。
好咧,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。