你好,你買(mǎi),買(mǎi)來(lái)是做什么用的?如果你接著銷(xiāo)售的 票面的金額乘以9%。
老師,你要我方是增值稅的一般納稅人,取得了嗯增值稅普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)茶葉款票,對(duì)方開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是免稅,那請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我公司是銷(xiāo)售茶葉的企業(yè)是一般納稅人取得了增值稅普通免稅發(fā)票開(kāi)具的內(nèi)容是:茶葉,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣。
老師您好,我們是一般納稅人,甲方要13個(gè)點(diǎn)的票。別的小規(guī)模公司給我們開(kāi)的免稅牛糞發(fā)票,我們簡(jiǎn)單加工成生物肥,免稅發(fā)票可以抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?我問(wèn)12366,說(shuō)是不可以,我記得免稅發(fā)票一般納稅人可以抵扣按照票面金額乘以
老師我公司是銷(xiāo)售藜麥的一般納稅人,收到農(nóng)業(yè)科技有限公司,公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司給我們開(kāi)具的免稅的普通發(fā)票,我們可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
我公司是一般納稅人,采購(gòu)的免稅的種子,給我們開(kāi)的普通發(fā)票,我們?cè)撛趺催M(jìn)行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說(shuō)購(gòu)買(mǎi)免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
就是接著銷(xiāo)售了
你好,按照上面的來(lái)就可以的。
就是取得這樣的發(fā)票,已經(jīng)銷(xiāo)售出去了
不含稅的那個(gè)金額乘以9%就行。
就用223256.25*9%=20093.06,就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
是是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。