學員你好,個人出租住房要交個人所得稅,自然人稅收申報系統app就可以,稅率10% (7000-7000*0.04)*0.8*0.1=537.6 每月537.6元
假定某居民個人為獨生子女,在北京工作,租房居住,每個月租金支付6000元,2019年每個月工資收入21000元,每個月社保1800元 ,每月公積金為3500元,父母當中有一人已滿60歲,自己有一個上幼兒園的小孩,兩歲多四個月,同時利用業余時間攻讀博士學位,請完成下列各項任務? 第一項:每月起征點是多少?2分 第二項:每個月五險一金準予扣除多少?3分 第三項:專項附加扣除項目為多少?8分 第四項:每個月的應納稅所得額是多少?3分 第五項:工資薪金所得對應的個稅稅率為多少?2分 第六項:每個月預交的個人所得稅是多少?3分
侄子在長沙市區有一套商品房出租給一單位,每月租金7000元,木人在外地給別人幫工,每月工資5000元。請問出租住房是否要交個人所得稅,如需要交的話,在什么地方交,稅率是多少,每月交多少元。
中國公民孫某在國內某單位任職,2019年1月份取得如下收入。(1)工資收入為6000元,當月獎金為1000元,季度獎金為2400元。繳納“三險—金”是600元,一個小孩在上小學,與妻子約定由孫某自己抵扣;(2)接受某公司邀請擔任技術顧問,一次性取得收入20000元。(3)將一套住房出租,月租金為4500元,當月支付房屋修繕費為100元。(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元。(5)取得購買國債利息5000元。(6)發表專業文章,取得稿酬所得5000元,已知工資、薪金所得減除費用標準為每月5000元,全月應納稅所得額不超過3000元的,適用稅率為3%,超過3000元至12000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數210。要求:(1)計算孫某一月份工資應預交多少個人所得稅?(3分)(2)孫某擔任技術顧問應預交多少個人所得稅?(3分)(3)發表文章的稿酬應多少個人所得稅?(3分)(4)孫某出租房子應交多少個人所得稅?(3分)
中國公民孫某在國內某單位任職,2019年1月份取得如下收入。(1)工資收入為6000元,當月獎金為1000元,季度獎金為2400元。繳納“三險—金”是600元,一個小孩在上小學,與妻子約定由孫某自己抵扣;(2)接受某公司邀請擔任技術顧問,一次性取得收入20000元。(3)將一套住房出租,月租金為4500元,當月支付房屋修繕費為100元。(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元。(5)取得購買國債利息5000元。(6)發表專業文章,取得稿酬所得5000元,已知工資、薪金所得減除費用標準為每月5000元,全月應納稅所得額不超過3000元的,適用稅率為3%,超過3000元至12000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數210。要求:(1)計算孫某一月份工資應預交多少個人所得稅?(3分)(2)孫某擔任技術顧問應預交多少個人所得稅?(3分)(3)發表文章的稿酬應多少個人所得稅?(3分)(4)孫某出租房子應交多少個人所得稅?(3分
中國公民孫某在國內某單位任職,2019年1月份取得如下收入。(1)工資收入為6000元,當月獎金為1000元,季度獎金為2400元。繳納“三險—金”是600元,一個小孩在上小學,與妻子約定由孫某自己抵扣;(2)接受某公司邀請擔任技術顧問,一次性取得收入20000元。(3)將一套住房出租,月租金為4500元,當月支付房屋修繕費為100元。(4)因汽車失竊,獲得保險公司賠償80000元。(5)取得購買國債利息5000元。(6)發表專業文章,取得稿酬所得5000元,已知工資、薪金所得減除費用標準為每月5000元,全月應納稅所得額不超過3000元的,適用稅率為3%,超過3000元至12000元的部分,適用稅率為10%,速算扣除數210。要求:(1)計算孫某一月份工資應預交多少個人所得稅?(3分)(2)孫某擔任技術顧問應預交多少個人所得稅?(3分)(3)發表文章的稿酬應多少個人所得稅?(3分)(4)孫某出租房子應交多少個人所得稅?(3分)
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎