您好,那您紅字沖回錯(cuò)誤分錄,按正確分錄重新做賬
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。 三級(jí)科目生成就無法更改。專票可以按這個(gè)分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個(gè)銷項(xiàng)稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以內(nèi))
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師你好,21年有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄本應(yīng)是, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)果寫成了 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 現(xiàn)在怎么改呢
個(gè)體戶對(duì)公賬大額取現(xiàn)
老師、做試算平衡表的時(shí)候、(應(yīng)收賬款)科目余額在貸方 是負(fù)數(shù)表示嗎?
會(huì)議費(fèi)入什么科目?老師
老師:請(qǐng)問增加股東是先在稅務(wù)辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的103資產(chǎn)總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)占股份但是沒有業(yè)務(wù)往來,需要申報(bào)么?還是零申報(bào),還是不報(bào)
老師,倆家公司合作,共同研發(fā),簽戰(zhàn)略合作協(xié)議,人員共享,我們公司用對(duì)方公司的員工,他們?cè)谖夜炯媛殻怨べY薪金形式報(bào)個(gè)稅,那我們還用給對(duì)方公司付款嗎?
請(qǐng)問這筆回單應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,租房給員工住宿,這個(gè)房東需要開具發(fā)票嗎
老師,我們是運(yùn)輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時(shí)候消費(fèi)這筆錢就不開發(fā)票,開票只開我們充值的錢,那針對(duì)這筆返利我們需要入賬嗎
以前一直那么做的,三級(jí)科目已經(jīng)生成,不能好幾年都給沖了吧
您好,那您就一次全部沖回
三級(jí)科目已經(jīng)有數(shù)了 就刪不掉了,跟沖回?zé)o關(guān)啊
您好,您紅字沖回不就沒事了
算了商 除非沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)才能刪除
您好,沒說刪除。是紅字沖回,然后做調(diào)整
但是沖回了,也只能用三級(jí)科目,二級(jí)用不了
您好,您新建二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
怎么能一下紅沖啊?,我看只能一個(gè)個(gè)找出來,紅沖,在一個(gè)個(gè)更正
您好,您就可以沖最后余額
沒有余額,這個(gè)交完稅就結(jié)平了。
您好,那您以后就不要通過三級(jí)科目處理