你好,是不是提示你需要進項轉(zhuǎn)出,實際你們并沒有抵扣增值稅。
用于退稅的發(fā)票當月已勾選確認了,無法撤銷,在開具紅字信息表時選擇了已抵扣,那么下月增值稅申報表要怎么填呢
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
上月開具紅字信息表時誤把出口退稅的發(fā)票勾選成了已抵扣,供應商也開了紅字發(fā)票,也重新開了正確的給我,這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn),我的申報表應該怎么填寫呢
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
3月有一份出口的進項發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應該選擇未抵扣,但是當時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進項轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
是的,我們并沒有抵扣,申報表里面有顯示進項稅額轉(zhuǎn)出
你去稅務局申報問一下,你稅務局允許你們強制不轉(zhuǎn)出吧?
不行呢,說那里是會有記錄的
那之前的你們退稅勾選,他還能給你修改嗎?修改成抵扣勾選。
跨月了哦,我實際是沒抵扣的呢
就是問下你數(shù)據(jù)還能修改吧,如果你數(shù)據(jù)沒法修改的話,你只能進項轉(zhuǎn)出多交稅。
但是我不用交這個稅的,這沒抵扣的
稅務局那邊是不是修改不了,你要是不申報的話就申報不了,保存不了。
我想問下我的申報表應該怎么修改去做更正申報呢
現(xiàn)在問下你稅務局能不能把之前紅沖的那個藍子發(fā)票給你們轉(zhuǎn)成抵扣勾選。
因為沒有發(fā)票,紅沖之前稅務局那邊有些可以給修改,但是紅沖了之后不清楚能不能修改。
應該是轉(zhuǎn)成未抵扣勾選吧
你好,選擇抵扣勾選。 你們就可以填寫35藍,其他的就不用填寫了。
那如果不行呢,我昨天去問稅局,她讓我把轉(zhuǎn)出的稅額加進去第2欄里面,我提交的時候就顯示比對不通過
之前問專管員她說放去前期認證本期未抵扣那里
這一欄自己填寫不了,你可以試一下。
是填寫不了,我試過了,我想問我下載進項發(fā)票時要不要把退稅的那幾張勾成暫不抵扣,如果勾了我的本期認證且本期未申報的數(shù)是正確的,但是還是要交這個進項稅額轉(zhuǎn)出的稅呢
只要你開了紅字信息表,就得進項轉(zhuǎn)出。 你如果選擇不抵扣勾選的話,這個選項是不允許抵扣增值稅。
那進項管理里面就不用把那幾張發(fā)票設為暫不抵扣是嗎
做到應交稅費待認證里面。
你勾選發(fā)票的時候就不用管它。