同學(xué)你好 是什么會計準則
我公司19.20年中有一個人員工資是不真實的 被稅務(wù)局查出要求調(diào)整,我想請問下分錄是什么?是借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用-工資 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 嗎 但是這樣寫分錄那我賬上支出的現(xiàn)金怎么調(diào)整回來
2020年會計分錄借:管理費用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實,讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負數(shù))
去年及前年的(2021-2022年)業(yè)務(wù)發(fā)生分錄:借:管理費用-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款 2022年調(diào)整以前年度損益:借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配 或者寫下面的拆分分錄 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 這樣對嗎?就是要調(diào)增2021-2022年的的管理費用服務(wù)費發(fā)票,稅局不認可,要剔除調(diào)增繳稅,分錄這樣做可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)折舊計算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)了,當時這樣寫的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運用的是小企業(yè)會計準則,請問怎么調(diào),怎么寫分錄?
你好,電子普票名稱開錯了(書柜開成茶幾)有影響嗎
第19題。為啥是1200×200×1+13%?為啥是乘以1+13%啊
文化傳媒公司產(chǎn)生的水電費可以直接計入辦公費嗎還是分開計水費和電費
老師你好,公司購買鎖具,對方開票900元,出納銀行轉(zhuǎn)賬付款909元,多付了9元,現(xiàn)在也不給退了,請問我怎么做賬務(wù)處理?
要專票,對方加稅點,金額本來5000,?5%稅點,是最終收我們5000*(1+5%)嗎
租賃費記管理費用,沒有發(fā)票,調(diào)增的話填哪一項
向銅城有色金屬公司購入鋁錠一批,數(shù)量7.5噸,不含稅單價為11600元一噸,對方墊付運輸費1635元含稅,銅城有色金屬公司提出的付款條件是十天內(nèi)付款優(yōu)惠2%,20天內(nèi)付款優(yōu)惠1%,30天內(nèi)付款沒有優(yōu)惠,材料驗收無誤。會計分錄如何作答?
公司每個月的開票和實際每個月出料不符合,客戶要發(fā)票的時候才開,沒有做未開票收入這個科目,但是客戶基本都要發(fā)票了,只有一小部分個人不要,全年下來總的開票金額和實際銷售金額基本一致,這樣處理有風(fēng)險么?
老師,你好,外匯的匯兌損益參與所得稅繳納嗎?
自然人股東收到公司分紅報個稅的時候報在哪個項目里?
小企業(yè)會計準則 我已經(jīng)去稅務(wù)局柜臺把19.20的年報所得稅和財務(wù)報表都調(diào)整過了
那就是 借其他應(yīng)收款 貸利潤分配未分配利潤
不需要進以前年度損益嗎 那我以前年度的工資的分錄是 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金 那按你這么說 我是不是只要借:其他應(yīng)收款 貸:利潤分配未分配利潤 然后再借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 ,這中間的其他應(yīng)收款有沒有二級科目
這個小企業(yè)會計準則沒有這個科目
那我直接可以借:現(xiàn)金 貸:利潤分配未分配利潤 嗎
可以的 你能收到就可以了