多付的手續費計入財務費用-手續費,做納稅調增
和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現在是我們和采購商不合作了,這部分發票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
老師,我們公司要支付10000元的設備尾款,出納按發票付款,付多了10000元。對方公司拿私人賬戶轉回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉還10000元給對方,對方基本戶對公再轉還10000元回來。請問這個分錄要分四個分錄來做嗎?還是說只做兩個分錄就好了。 付款時: 借:應付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應付賬款10000 私卡轉入轉出不用再做分錄了吧?
老師你好,我公司今年3月份支付30000元維修費,服務商也開具了增值稅專票發票給我公司,我公司當月也正常認證抵扣,9月份自查發現,維修費有誤,服務商將30000元全部退了回來,然后當月服務商又開具了金額為28000元的發票來報銷,我公司也正常支付了28000元,請問接下來該怎么賬務處理?
老師,您好,我們公司的保潔員工資900,發放也是900,申報勞務收入繳納個稅20元,這20元公司承擔了,20元的個稅應該怎么做呢,工資賬務處理,借,管理費用900貸,應付職工你薪酬900,借應付職工薪酬900,貸,銀行存款900
老師,你好,麻煩問一下,21年對方公司之前給我們開了3萬的票,后來因為一些問題扣除了6000元,現在這6000元沒付,現在對方公司要對這筆錢賬進行處理,怎么處理好呢,票已經21年做賬,也不能作廢了
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?