您好同學(xué),我看一下報(bào)表回復(fù)您
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤(rùn)總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
老師 我想問(wèn)下小規(guī)模變成一般納稅人 增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額和利潤(rùn)表上本年累計(jì)收入對(duì)不上 會(huì)有問(wèn)題嗎
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模申報(bào)表上第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)包含免稅的收入嗎
老師問(wèn)下,小規(guī)模納稅申報(bào),在填寫增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)合計(jì)和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)都為不含稅收入?
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時(shí),本期發(fā)生額最高等于主表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模不到三十萬(wàn)不交增值稅,當(dāng)初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個(gè)人都由單位來(lái)承擔(dān)!個(gè)人不承擔(dān)社保,賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)分錄怎么做? 匯算清繳社保費(fèi)用大于工資薪金有問(wèn)題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),工人辭職不干了,員工報(bào)銷,沒(méi)有發(fā)票可以嗎?
企業(yè)反向開票,產(chǎn)生的稅費(fèi)可以直接入營(yíng)業(yè)稅金科目嗎?
老師,電子稅務(wù)局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在注冊(cè)的哪個(gè)過(guò)程區(qū)分?
老師 我有一張海關(guān)進(jìn)口專用繳款書上面完稅價(jià)格是573576 但是付款的時(shí)候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時(shí)候是待應(yīng)付賬款貸方——海外573576 支付的時(shí)候 我是應(yīng)付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應(yīng)付借款借方就是有余額11008 請(qǐng)問(wèn)老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報(bào),那發(fā)票也要勾選統(tǒng)計(jì)嗎
采購(gòu)商品,收到贈(zèng)品,沒(méi)開發(fā)票,怎么做賬
好的老師謝謝您了
含稅銷售額那個(gè)第一行那里,它是包含專用發(fā)票,不含稅,銷售額和普通發(fā)票不含稅,銷售額填在那里的樹都是要交增值稅的才填在那里免稅的是填在第四個(gè)模塊,免稅銷售額里面,所以說(shuō)是不包括的。
好的知道了謝謝您老師
祝您生活愉快。開心快樂(lè)