問利潤表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0, 填寫0 沒有收入 增值稅也是0
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個知識點(diǎn)在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項(xiàng)目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報(bào)個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計(jì)提所得稅是看年度累計(jì)利潤總額計(jì)提還是看月度盈虧計(jì)提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報(bào)還能更正嗎?
老師好,上次就是您給解答的,謝謝老師,這個表里左邊是本年累計(jì)右邊是本期(本季)累計(jì),第三季度只有個0.7的銀行存款利息,其他的沒有業(yè)務(wù),利潤總額為0.7,在本季度右邊表里減;所得稅費(fèi)用是寫0嗎?是因?yàn)槿昀塾?jì)利潤總額為負(fù)數(shù),所以這個季度即使為正數(shù)也不用計(jì)提所得稅對嗎
你好對的是這么做的
企業(yè)增值稅一直是0申報(bào)的,因?yàn)榍皫讉€季度沒有營業(yè)收入和成本,只有費(fèi)用和利息收入,本季度只有0.7利息收入,請問這個增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表也是0申報(bào)嗎?包括里面的稅款計(jì)算(本期應(yīng)納稅額)也是0嗎
不是0申報(bào) 安你年累計(jì)收入 成本 利潤總額填寫的
增值稅附加稅0申報(bào)的
是的老師,本年的營業(yè)收入和成本都為0,一直是費(fèi)用在支持,這個季度利潤表利潤總額0.7正數(shù)是銀行存款,也是沒有收入和成本,這個增值稅及附加申報(bào)表是否也是0,是否是因?yàn)椴簧婕暗皆鲋刀悜?yīng)稅項(xiàng)目,請問報(bào)表填完增值稅這個表是不是數(shù)據(jù)自動帶出來,比如應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這種
利潤總額是負(fù)數(shù) 填寫負(fù)數(shù) 別填寫0 不交增值稅 銀行存款利息收入不交增值稅 0申報(bào)就可以 附加稅也是0申報(bào)的 不填寫 沒有銷售額不填寫的時(shí)候 不需要填寫的 增值稅銷售額是填寫0 寫0就可以了
謝謝老師,請問是不是全年累計(jì)的利潤總額為負(fù)數(shù),即使是本季度利潤總額為正數(shù),本季度也不用計(jì)提企業(yè)所得稅即為0就行,打擾老師了,這么晚了,祝老師節(jié)日快樂
老師,這個圖里面右邊是本期的數(shù),請問本期的數(shù)里面利潤總額為0.7,下面那個所得稅費(fèi)填寫多少,是為0嗎
謝謝老師,請問是不是全年累計(jì)的利潤總額為負(fù)數(shù),即使是本季度利潤總額為正數(shù),本季度也不用計(jì)提企業(yè)所得稅即為0就行, 是
這個圖里面右邊是本期的數(shù),請問本期的數(shù)里面利潤總額為0.7,下面那個所得稅費(fèi)填寫多少,是為0嗎 填寫0 都是0 不繳所得稅 不需要繳肯定就是0