支付出去的工資需要對(duì)方開發(fā)票過來。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 收到發(fā)票后,附該憑證后面,或者沖銷該憑證,再做憑證
老師,我們是小規(guī)模建筑工程公司,法人公戶轉(zhuǎn)款給個(gè)人,備注工人勞務(wù)費(fèi) 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報(bào)個(gè)稅的話 是不是支付出去的工資需要對(duì)方開發(fā)票過來才對(duì)吖?
老師,我們是小規(guī)模建筑工程公司,法人公戶轉(zhuǎn)款給個(gè)人,備注工人勞務(wù)費(fèi) 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報(bào)個(gè)稅的話 是不是支付出去的工資需要對(duì)方開發(fā)票過來,我們付款分錄 跟收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么寫吖
請(qǐng)問一下老師:就是我們公司與甲方簽的建筑設(shè)備租賃合同中含有人工費(fèi)(工人不是我們公司的)我們?nèi)~開票給甲方,甲方把款項(xiàng)也全部打給了我們,我們支付人工費(fèi)給工人的時(shí)候要申報(bào)勞務(wù)還是要?jiǎng)e人給我們開發(fā)票呢?
請(qǐng)問一下我們是建筑公司,然后跟別人買了水泥,別人不給我們開發(fā)票,我們公戶出去的,那這個(gè)需要怎么辦吧?沒有發(fā)票,我要怎么做賬吖?付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收不到發(fā)票
老師,打擾了!請(qǐng)教個(gè)問題,我們是建筑施工單位,關(guān)于掛靠的勞務(wù)工程的話,我們3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)發(fā)票開給對(duì)方,對(duì)方把勞務(wù)款打我們賬戶,那么我們是不是有兩種方式發(fā)工資,一是直接公司賬戶給民工發(fā)工資,二是我們?nèi)フ壹覄趧?wù)公司開發(fā)票過來,把這筆勞務(wù)款打給勞務(wù)公司,讓勞務(wù)公司代發(fā)工資,這兩種操作可以嗎?如果可以的話方法一工資發(fā)給民工不需要發(fā)票嗎?
開專票加收稅點(diǎn),要加多少稅點(diǎn)是不是把這一筆錢款對(duì)應(yīng)的增值稅稅額附加稅稅額企業(yè)所得稅稅額加起來,然后除以開票金額。
老師,變更法人,需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是必須要原法人登錄自然人電子稅務(wù)局操作呢?
云服務(wù)器域名續(xù)費(fèi)屬于平臺(tái)成本嗎
固定資產(chǎn)按高于稅法規(guī)定年限匯算需要做調(diào)整嗎,匯算應(yīng)該如何填寫
手續(xù)費(fèi)實(shí)際是400元,但是對(duì)方只能開給我們440手續(xù)費(fèi)發(fā)票,差額40元算我司的收入補(bǔ)給我司。請(qǐng)問怎么做賬?
運(yùn)輸公司進(jìn)項(xiàng)油費(fèi)過高怎么處理
你好老師,針對(duì)工程施工結(jié)轉(zhuǎn),按照收入成本配比原則,2024年我只結(jié)轉(zhuǎn)了部分工程施工成本,結(jié)轉(zhuǎn)后導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,這個(gè)是什么原因?是不是我哪里做錯(cuò)了? 我的做賬分錄: 比如是實(shí)際發(fā)貨并使用材料100萬。結(jié)轉(zhuǎn)成本60萬。 分錄: 收到材料發(fā)票, 借:庫存材料100萬/進(jìn)項(xiàng)稅13萬。貸:應(yīng)付賬款113萬。 領(lǐng)用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本60萬 貸:工程施工成本60萬
銀行理財(cái)計(jì)入短期投資嗎?
你好 我想問下在外面包了一個(gè)工程,大概23.5萬的收入這樣,是個(gè)人包的,但自己注冊(cè)的有個(gè)體工商戶,現(xiàn)在就想看對(duì)方怎么給錢能少交點(diǎn)稅
你好老師我們公司有個(gè)皮卡車,已提足四年折舊,這個(gè)月已折舊完,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
沖銷借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款那樣銀行存款不就對(duì)不上了嘛
有道理。做如下分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借:主營業(yè)務(wù)成本(正數(shù))
做如下分錄 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借:主營業(yè)務(wù)成本(正數(shù)) 貸呢,又是啥了
全在借方,一正一負(fù),就平了。
好,我明天試試,謝謝老師啦
好的,祝你工作順利!