你好,是購銷合同的印花稅嗎??
老師你好,小規模公司和一般納稅人的話,他們都開有發票的話,小規模公司的話直接寫這個月的發票的總數發票的,這個月的發票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項減去進項就等于多少就寫上去對嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進項和銷項的話,那他的印花稅里面就是用銷項減去進項的數等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯,銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師你好,小規模公司的話呢,有印花稅的話呢,就是7月到9月的那個發票的不含稅金額,那如果是一般納稅人的話呢,那他的進項十銷項不含稅金額去填寫嗎
老師,應交增值稅是銷項減進項,那如果說銷項是A項目形成的,企業上個月收到進項專票,有用于A項目的有用于B項目的還有其他等等 那計算應交增值稅 這里面的進項稅額必須只能用于A項目才能抵扣的嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師你好,是的
你好,購銷合同的印花稅=(購進含稅%2B銷售含稅)*萬分之3
老師你好,你的意思是說,比如我的進項是100加上銷項是200的,那等于300 ,300×0.003二數字,就填寫那里嗎?
你好,根據你的描述,購銷合同印花稅計稅依據是300,購銷合同的印花稅=300*萬分之3
是的,老師
(是針對這個回復有什么疑問嗎)