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老師你好,一般納稅人如果他有進項和銷項的話,那他的印花稅里面就是用銷項減去進項的數等于不含稅金額寫上去嗎?

2021-10-20 19:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-20 19:46

你好,是購銷合同的印花稅嗎??

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快賬用戶8555 追問 2021-10-20 19:46

老師你好,是的

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齊紅老師 解答 2021-10-20 19:47

你好,購銷合同的印花稅=(購進含稅%2B銷售含稅)*萬分之3

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快賬用戶8555 追問 2021-10-20 19:48

老師你好,你的意思是說,比如我的進項是100加上銷項是200的,那等于300 ,300×0.003二數字,就填寫那里嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 19:50

你好,根據你的描述,購銷合同印花稅計稅依據是300,購銷合同的印花稅=300*萬分之3

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快賬用戶8555 追問 2021-10-20 19:50

是的,老師

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齊紅老師 解答 2021-10-20 19:51

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好,是購銷合同的印花稅嗎??
2021-10-20
同學你好 對的 也要
2021-11-04
您好,您說的是買賣合同的印花稅嗎?
2022-10-07
同學,你好 印花稅是按照合同金額繳納的
2021-11-03
你好,對,小規模是填寫季度的
2022-01-05
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