您好,您說的是買賣合同的印花稅嗎?
老師你好,那個印花稅的購銷合同的話呢,是寫那個發(fā)票的總金額是寫在計稅金額這里嗎?,那他是9月份的發(fā)票的總數(shù)嗎?
老師你好,小規(guī)模公司和一般納稅人的話,他們都開有發(fā)票的話,小規(guī)模公司的話直接寫這個月的發(fā)票的總數(shù)發(fā)票的,這個月的發(fā)票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項減去進項就等于多少就寫上去對嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進項和銷項的話,那他的印花稅里面就是用銷項減去進項的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師你好,我是小規(guī)模公司,這個月就沒有那個印花稅,我的是按季度報的,那到時候那個印花稅的話是我三個月的發(fā)票的不含稅金額來填寫嗎?來申報
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負。
會費票據(jù)發(fā)放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發(fā)票嗎
個體戶吊車是在經(jīng)營者名下,沒有在##經(jīng)營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發(fā)票給我們,問我們這邊需要什么進項發(fā)票,我根據(jù)什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現(xiàn)在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們?nèi)~承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業(yè)外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業(yè)部,營業(yè)部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
老師你好,是的
如果是核定征收,按照購進和銷售貨物的一定比例征收,小規(guī)模納稅人的購進按照含稅金額計算,一般納稅人的購進按照不含稅金額計算。
那我小規(guī)模的話,我只有銷項的話那我就按不含稅金額計算,一般納稅人的話呢就有購進和銷項,那我就兩個都寫不含稅金額。
小規(guī)模納稅人核定征收的情況下,購進也需要作為計稅依據(jù)。
哦,這樣的老師,如果是專票的話,小規(guī)模他就要寫嗎,那如果是普票他就不寫嗎?
購進的情況下專用發(fā)票和普通發(fā)票都需要寫。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您節(jié)日快樂。